財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的處理是對(duì)的,不好意思,預(yù)算會(huì)計(jì)的處理沒有接觸過
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時(shí)間做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嗎?付了之后就在做預(yù)算會(huì)計(jì)?但是,這樣的話時(shí)間就不一致了,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
原材料運(yùn)費(fèi)和原材料采購入庫單不同步,原材料運(yùn)費(fèi)公司員工提貨時(shí)就付款了,但是倉管會(huì)到第二天,第三天入庫,這個(gè)原材料運(yùn)費(fèi)怎么管理做賬好呢?我們是進(jìn)銷存軟件!我是讓倉管啥時(shí)候入庫,把運(yùn)費(fèi)給備注上,這樣我也要自己再慢慢核對(duì),當(dāng)時(shí)做不了會(huì)計(jì)分錄賬,我這樣做也不對(duì)吧,有簡便方法嗎?
老師,老板貸款購買車,首付款銀行扣款是:85700.00元。發(fā)票是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票發(fā)票價(jià)稅合計(jì):241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優(yōu)惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統(tǒng)上已經(jīng)交,但并未見扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢?優(yōu)惠知道是營業(yè)外收入,但怎么轉(zhuǎn)出來? 第一步: 借:固定資產(chǎn) 214070.8 應(yīng)交稅金——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 10703.54 貸:銀行存款 85700.00 長期借款 156200 第二步稅金轉(zhuǎn)出進(jìn)行交費(fèi)怎么做分錄呢?
老師,老板貸款購買車,首付款銀行扣款是:85700.00元。發(fā)票是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票發(fā)票價(jià)稅合計(jì):241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優(yōu)惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統(tǒng)上已經(jīng)交,但并未見扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢?優(yōu)惠知道是營業(yè)外收入,怎么做分錄? 第一步: 借:固定資產(chǎn) 214070.8 應(yīng)交稅金——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款 156200 第二步: 稅金怎么做分錄?值稅是27829.2元,老板現(xiàn)金交稅,交了10703.54元,享受優(yōu)惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。這個(gè)怎么做分錄?
老師,預(yù)付款給第三方購買機(jī)票,發(fā)生的一系列分錄,這樣做對(duì)不對(duì)呢。第二步很疑惑需不需要預(yù)算會(huì)計(jì)也做分錄呢。
個(gè)稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
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