您好。是的。現(xiàn)在的申報表一般都是自動計算附加稅的。
老師,附加稅是以增值稅作為計稅依據(jù),申報繳納時候只繳納增值稅嗎?
老師,通用申報表是什么呢?是不是增值稅為依據(jù)的附加稅?現(xiàn)在取消了吧?
老師,附加稅的申報是以增值稅為計稅依據(jù),有消費稅就要加,沒有就不用對嗎?
在土地增值稅中,是沒有地方教育費附加嗎 因為那個申報表沒有這個可以填 是不是不用計算地方教育費附加 可是根據(jù)法條,是可以算地方教育附加作為扣除項的啊,為什么申報就沒地方填?在嗎,老師,
銷售公司不需要交消費稅怎么抵扣?還有加工廠開票是只開加工費嗎?那增值稅收入就是加工費,消費稅是(材料+加工費)作為計稅依據(jù)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
好的,我還是想了解下這個依據(jù)
附加稅,正稅的對稱,指隨正稅按照一定比例征收的稅,以正稅的存在和征收為前提和依據(jù)。如城市維護建設(shè)稅和教育費附加,是以增值稅和消費稅的稅額作為計稅依據(jù)的。 城市維護建設(shè)稅的計算公式為:應(yīng)納稅額=(增值稅%2B消費稅)*適用稅率 稅率按納稅人所在地分別規(guī)定為:市區(qū)7%,縣城和鎮(zhèn)5%,鄉(xiāng)村1%。大中型工礦企業(yè)所在地不在城市市區(qū)、縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為1%。 教育費附加=(增值稅%2B消費稅)×3%、地方教育附加=(增值稅%2B消費稅)×2%
老師,抄稅就是匯總上傳嗎?
同學(xué),?是的,你的理解是對的。