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請問老師,第四條在實(shí)踐申報(bào)的時(shí)候,我們單位偶然銷售房子,超過了500萬。為什么我填報(bào)完畢增值稅申報(bào)表后,稅務(wù)局讓我單位變成一般納稅人呢?是我填報(bào)增值稅錯(cuò)誤了嗎?

請問老師,第四條在實(shí)踐申報(bào)的時(shí)候,我們單位偶然銷售房子,超過了500萬。為什么我填報(bào)完畢增值稅申報(bào)表后,稅務(wù)局讓我單位變成一般納稅人呢?是我填報(bào)增值稅錯(cuò)誤了嗎?
2022-09-22 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-22 09:50

你好,你有關(guān)系,你稅務(wù)局你跟他說這個(gè)是銷售固定資產(chǎn)的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-22 09:50

應(yīng)該是在主表有一個(gè)銷售固定資產(chǎn)第二列里面填寫。

頭像
快賬用戶8385 追問 2022-09-22 09:53

對是說我銷售的固定資產(chǎn),但是也是不動(dòng)產(chǎn)的。請問我填寫的有錯(cuò)誤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 09:54

你好,你填寫到哪一欄啦?我不清楚你填寫的位置。

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你好,你有關(guān)系,你稅務(wù)局你跟他說這個(gè)是銷售固定資產(chǎn)的。
2022-09-22
你好,你最后一張圖,根據(jù)你的開票金額如實(shí)填寫
2024-01-10
你好,普通發(fā)票的只需要填寫主表就可以了,后面的不需要填寫。
2023-10-17
你好 具體要看你的申報(bào)表是否填寫有誤,如果核查無誤還是不能解決問題,可以撥打稅務(wù)熱線,客服會(huì)細(xì)致告知申報(bào)表填寫格式
2021-12-03
你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
2020-10-14
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