同學你好 該廠當月增值稅銷項稅額=60*7800*13%%2B30*5600*13%=60840%2B21840=82680
、某機械廠為增值稅一般納稅人,采取直接收款結(jié)算方式銷售貨物,購銷貨物的增值稅稅率均為13%,9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元,并交給購貨方。(2)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,無同類產(chǎn)品的銷售價格。(3)改建職工食堂領(lǐng)用A產(chǎn)品1臺;要求:計算機械廠本月的銷項稅額
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(①開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元;(3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的銷售價格5600元。該廠當月增值稅銷項稅額為
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元; (2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元; (3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的銷售價格5600元。 該廠當月增值稅銷項稅額為多少 元。
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(②)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單1607;(③)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的不含稅銷售價格56007.該廠當月增值稅銷項稅額為[」元。(備注:答案只需填數(shù)字金額)
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元(3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的不含稅銷售價格5600元。該廠當月增值稅銷項稅額為[]元
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢