同學, 這個沒有了,這個是按2.5% 超過100萬的部分的是按5%
小微企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬 ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎上再減半 ,稅率變成了2.5%,這個新政策是什么時候開始實行的
老師現(xiàn)在企業(yè)所得稅不超過100是按2.5%的稅率交稅了,那他還有減半征收的政策嗎?
2023年企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策里,利潤總額不超過100萬,是按5%還是按2.5%交稅
老師,小微利企業(yè)的所得稅還是按5%交嗎,不是說有個減半政策嗎,按2.5%征得嘛
今年小微企業(yè),所得稅還有優(yōu)惠嗎,還是應納稅所得額不超過100萬部分,減半征收嗎?還是按2.5%收嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,