7借原材料2003 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額260.1 貸銀行存款2263.1

老師,對方公司的基本戶留的哪些經(jīng)辦人,我們公司能查到嗎
公司處置了一輛小轎車10多萬元,增值稅申報了,但是財務(wù)上沒體現(xiàn)收入,因為處置固定資產(chǎn)不涉及收入科目,那么導(dǎo)致利潤表營業(yè)收入跟增值稅申報存在這么一個差異,企業(yè)所得稅申報時收入也存在這個差異,如何處理好,這樣正常嗎
老師,想請問下,我公示收到一張票,但是對方?jīng)]有對公賬戶,是轉(zhuǎn)法人私人賬戶的,我跟對方要了營業(yè)執(zhí)照當(dāng)附件,這人是否可以的啊
去年全年累計利潤為-100,今年前兩個季度利潤-10,到第三季度累計利潤為3,做第三季度所得稅申報也要交稅唄
老師 公立學(xué)校的殘保金怎么申報呢 有什么優(yōu)惠政策嗎
申報合同印花稅按合同價嗎?如果合同中約定子稅金和不含稅金額,那么那不含金額申報嗎?
你好老師,我想問一下,我們10月11日發(fā)放了9月工資,我申報個稅是10月還是11月
老師,小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅時提醒減免的2%要計入營業(yè)外收入,不做這筆賬可以嗎?
老師,報季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金顯示正數(shù)二十多萬,這個代表什么?有影響嗎?
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是1%,但在增值稅申報表上,計算不含稅銷售額時,是用含稅額除以1.03還是除以1.01?
8借管理費用21 貸原材料20 應(yīng)付職工薪酬1
9借應(yīng)收賬款5650 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅650
10借原材料6000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額780 貸應(yīng)付票據(jù)6780
11借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交增值稅)90 貸銀行存款90