同學(xué)你好 你們直接不收錢嗎

我們是機(jī)械租賃公司,用吊車給人提供服務(wù),如何區(qū)分我們是物流輔助服務(wù)呢?還是建筑服務(wù)呢?是不可以理解為:只是單純把物品從一個(gè)地方放在另一個(gè)地方就是物流輔助服務(wù)的吊裝費(fèi),稅率6,而把東西放在不動(dòng)產(chǎn)上,即用于構(gòu)造建筑物時(shí),提供的就是建筑服務(wù),稅率為9。我理解的對(duì)嗎?
我們公司稅務(wù)核實(shí)地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒(méi)有變,現(xiàn)在原來(lái)租賃地址有新公司注冊(cè)了,稅務(wù)專管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個(gè)人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對(duì)方不給代開(kāi)發(fā)票 ,收的錢比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會(huì)不會(huì)讓我們開(kāi)票補(bǔ)稅,怎么處理合適
老師,我單位把廠房中的一塊地方借用給另一個(gè)單位放庫(kù)存商品了,現(xiàn)在稅務(wù)要我們提供租賃合同,但是我們沒(méi)有租賃合同,僅僅就是借給對(duì)方一塊地方,我們沒(méi)有收取費(fèi)用,如何跟稅務(wù)解釋
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒(méi)交過(guò)房產(chǎn)稅,老板認(rèn)為我沒(méi)有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對(duì)方單位要求開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票,一旦開(kāi)了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來(lái),我們需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說(shuō)服老板把這個(gè)房產(chǎn)稅給交了
老師,我們是合作社,別的企業(yè)有一塊地給我們服務(wù)費(fèi)讓我們給他鹽堿地改良,收成都是我們的,只是他每晌地給我1萬(wàn)元費(fèi)用。我需要給對(duì)方開(kāi)機(jī)械租賃的發(fā)票,我稅率是免稅嗎還是1的稅率呢地不是我們單位的
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


沒(méi)收啊,三年疫情,對(duì)方就是倒手賣點(diǎn)庫(kù)存商品,就是二道販子,沒(méi)有自己的廠房,
那就要做收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外
沒(méi)有收入,我們沒(méi)收取對(duì)方租金,
這個(gè)是你應(yīng)該收的但是沒(méi)收 所以計(jì)入營(yíng)業(yè)外