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請問老師這個盤盈的待處理財產(chǎn)損益最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

2022-09-21 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 13:46

這個盤盈的待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損溢   貸:管理費用

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快賬用戶7807 追問 2022-09-21 13:53

這個是醫(yī)院的藥品盤盈,沒有管理費用這個科目呀

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齊紅老師 解答 2022-09-21 13:56

計入其他費用就是了

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這個盤盈的待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損溢   貸:管理費用
2022-09-21
盤盈原材料會計分錄如下:借:原材料,貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢,借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢,貸:管理費用。
2021-09-06
再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2025-01-07
你好 ;? 貸方的話? ? 要看什么原因? 。到時 是收發(fā)計量錯誤計入 :借 待處理財產(chǎn)損益貸管理費用
2021-12-28
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2023-12-01
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