你好,這個屬于捐贈的
老師請問,我們公司定制帶有企業(yè)logo的茶葉,有十萬,都是陸續(xù)送給客人們的,是不是可以計入業(yè)務宣傳費?
老師您好公司生產的產品有一部分是作為示范品 贈送給客戶 和做宣傳這個怎么做賬呢
老師,您好,請問公司給困難客戶送印有我們公司logo的慰問品,這個是屬于宣傳費還是捐贈?
老師好,我們是國際貿易公司,對于我們贈送給客戶的產品,我們將成本轉到了銷售費用,請問還需要計提銷項稅嗎?
老師,您好,我公司是一家商混生產企業(yè),中秋節(jié)購入了領帶、絲巾、電動牙刷等用品,定制了印有公司名稱的包裝盒,一同贈送給客戶,可以計入宣傳費嗎?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應付款-海運費,是吧?分錄:借:應收-客戶 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權投資的兩調兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務登記了
這個入宣傳費不行嗎,會有什么影響
你好,可以的,都需要視同銷售的。
已經視同銷售,我的問題是必須入營業(yè)外支出還是說營業(yè)外支出跟宣傳費都可以。因為我們不是通過公益部門贈送的,這個是不是還要涉及所得稅問題
你好,如果不是公益性的捐贈,不是通過有關部門的贈送,你可以走宣傳 你的客戶又不是貧困地區(qū)不是嗎
對的,只是針對客戶單位里家庭比較困難的客戶
你好,那你就可以做到銷售費用。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。