你好,直接做到今年借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行。
繳納21年殘疾人就業(yè)保障基金,21年沒(méi)有計(jì)提,22年繳納了如何入賬?
22年繳納21年的殘保金,21年沒(méi)有計(jì)提,民辦非企業(yè)制度,如何入賬?
老師您好,咨詢繳納21年殘保金。我公司是一般納稅人,21年10月份有一名殘疾人入職,入職后沒(méi)有繳納社保,22年1月份開始繳納社保,22年上半年沒(méi)有在殘聯(lián)報(bào)備。 1、這種情況我們?cè)谏陥?bào)21年殘保金時(shí)能不能在安排殘疾人就業(yè)人數(shù)一欄填寫這一名殘疾人員? 2、如果可以應(yīng)該如何計(jì)算本年安排殘疾人人數(shù)
你好,21年所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅延緩,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,23年2月繳納了,現(xiàn)在如何做賬啊
你好,老師,發(fā)現(xiàn)21年和22年有兩個(gè)季度的土地房產(chǎn)稅沒(méi)有計(jì)提,也沒(méi)有入賬,但是這兩個(gè)季度的稅金已經(jīng)繳納了!這種怎么處理?
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬(wàn),公司經(jīng)營(yíng)廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營(yíng)都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬(wàn),折舊1300多萬(wàn),凈值余70萬(wàn),其他固定資產(chǎn)凈57萬(wàn),現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟弧H绻皇欠止灸J?,是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開票20萬(wàn),總工程50萬(wàn),剩30萬(wàn)沒(méi)開票
假如公司賣給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬(wàn),確定不開給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬(wàn)還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒(méi)有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問(wèn)- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤(rùn),也通過(guò)“應(yīng)付利潤(rùn)”科目核算。 這應(yīng)付利潤(rùn)可以通過(guò)合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過(guò)分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師