?你好1; 是的;正常是一致的; 除非你們? 有發(fā)票不對的情況? ?
老師我做內(nèi)賬,該怎么做,需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎?還有銀行存款,庫存現(xiàn)金該怎么做,每個月實際耗用的和外賬肯定不一樣啊
老師好,我們是幼兒園,之前因為沒有盤點庫存,現(xiàn)在賬都做到10月份了,開始盤點庫存,這些庫存應(yīng)該怎么做賬,賬是從6月份開始建賬的
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內(nèi)賬原材料那的時候沒要進(jìn)項發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時候沒有進(jìn)項發(fā)票
老師好,兩套賬內(nèi)外賬的庫存應(yīng)該是一樣的嗎?我現(xiàn)在新建賬內(nèi)外賬的庫存都應(yīng)該按盤點的數(shù)據(jù)錄入對嗎?
我家是一家小規(guī)模納稅人,第三季度有如下業(yè)務(wù),收到房租250000元,停車費租金33000元,停車服務(wù)費19800元,以上全部開普票,請問老師這季度可以享受免增值稅嗎?
出口的裝箱單通常是誰做這個單子呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市生鮮損耗會計分錄怎么做
公司員工開自己的車出去外勤,加了油開了以公司抬頭的發(fā)票,可以扣除嗎
老師,從代理記賬公司接過來企業(yè)自己做賬的話,建賬的話怎么開始著手?
我公司是一家小規(guī)模物業(yè)公司,本月收到房屋組賃費250000元,物業(yè)服務(wù)費19800元,要求開普票,請問這個季度超過免稅金額?
老師,從代理記賬公司接過來企業(yè)自己做賬的話,建賬的話庫存賬怎么建呢
老師合同負(fù)債60是怎么看出來的?
我公司是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在本季度需開具停車場租賃費33000元,停場車場服務(wù)費19800元,房屋租賃費250000萬元,以上金額全為含稅金額,并全部為普系,請老師計算一下怎么樣交增值稅?怎么樣開票?
老師,開出口發(fā)票,是按銷售額當(dāng)天,那我開票是按出口日期的匯率?還是申報日期的匯率
以前沒有賬現(xiàn)在新建賬,內(nèi)外賬的期初庫存按盤點的數(shù)據(jù)錄入是對的是嗎?
?你好;? 是的; 都是要盤點數(shù)據(jù)的; 那你之前外賬 稅務(wù)系統(tǒng)怎么報? ?報表的; 0報的嗎? ?
老師好,以前他們增值稅是按開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)報的,所得稅零申報,我接手后怎么做好?
?你好 ;? ?那0申報的話;? 那你就盤點數(shù)據(jù)來建賬? ?
老師好,我盤點了庫存核對了往來款還有銀行存款,內(nèi)外賬錄入是一樣的數(shù)據(jù)對嗎?庫存金額是按成本價錄入還是按銷售價錄入?
?你好1; 是的;? 注意下你們盤點的數(shù)據(jù) 與你實際要一致哈 ; 庫存金額; 以成本價? ?
收到,謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??