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老師我做內(nèi)賬,該怎么做,需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎?還有銀行存款,庫存現(xiàn)金該怎么做,每個(gè)月實(shí)際耗用的和外賬肯定不一樣啊

2020-10-07 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-07 10:30

這個(gè)盤點(diǎn)之后做期初,不平填寫未分配利潤下面

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 10:32

銀行存款怎么做呢

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 10:32

基本戶需要把錢轉(zhuǎn)出去但是那不是實(shí)際業(yè)務(wù)

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 10:33

我該怎么辦登記呢

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:34

直接看你們現(xiàn)在銀行余額登記就可以,

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 10:45

我們是民辦非幼兒園,伙食費(fèi)要求必須吃完,可是我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個(gè),個(gè)體戶,但是實(shí)際我們并沒有用那么多該怎么記賬呢

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 10:48

根據(jù)菜款,對方開的票,支出的時(shí)候一部分是真實(shí),另外一部分不真實(shí)

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 10:48

都在一個(gè)公戶出錢,我怎么記

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:50

你掛往來就可以,我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個(gè),個(gè)體戶 借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款貸銀行 這樣,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:51

銀行需要和銀行那邊保持一致,內(nèi)賬也需要一致,要不后續(xù)對賬這個(gè)萬一做掉那就不好了

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:00

老師,比如個(gè)體戶開來一張一萬的發(fā)票,其中只有五千是實(shí)際發(fā)生的,五千是為了把公賬錢倒出去,分別怎么做分錄麻煩老師給我寫詳細(xì)點(diǎn),謝謝您了

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:03

這樣我的內(nèi)賬做出來怎么看實(shí)際的收入支出呢

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:04

內(nèi)外都混一起利潤表真實(shí)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-07 11:05

借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個(gè)體戶5000(假的),貸銀行10000

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:28

老師,那我系統(tǒng)出來的利潤表是不是就不是真實(shí)的了

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齊紅老師 解答 2020-10-07 11:34

是真實(shí)的,你這個(gè)做成本只做5000 不是做10000

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:41

我年底怎出來的利潤表是不是不是真實(shí)的,還得需要自己手算

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:43

每個(gè)月出來的利潤表是不是都不是真實(shí)的我還得篩選手算

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齊紅老師 解答 2020-10-07 11:49

這個(gè)直接看利潤表就可以,這個(gè)按你實(shí)際成本做主營業(yè)務(wù)成本,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用做費(fèi)用,這個(gè)收入按實(shí)際收款做就可以,不需要權(quán)責(zé)發(fā)生制可以直接收付實(shí)現(xiàn)制做賬就可以

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:51

您的意思是我內(nèi)賬外賬坐一起不影響我利潤表是嗎

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 11:52

利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付假的內(nèi)容是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-07 12:01

這個(gè)是分開做的,這個(gè)單獨(dú)建一個(gè)賬套,利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付款,是

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 12:10

就比如說剛剛一萬的菜款,一部分五千真實(shí)發(fā)生的,一部分五千是假的,都做成一筆了,那不就是真假做一起了嗎

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 12:11

如果我單獨(dú)建一個(gè)賬套的話,銀行流水是不是就對不起來了

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 12:13

現(xiàn)在我中途做內(nèi)賬,不知道該怎么做

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 12:14

如果我按照實(shí)際發(fā)生的做,銀行流水對不起來啊

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齊紅老師 解答 2020-10-07 12:19

這個(gè)是內(nèi)賬做的時(shí)候包括外賬這個(gè)部分,你外賬成本做1萬,內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個(gè)體戶5000(假的),貸銀行10000 親這個(gè)是掛往來,這個(gè)是內(nèi)賬分錄,外賬是主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行1萬

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齊紅老師 解答 2020-10-07 12:19

內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個(gè)體戶5000(假的),貸銀行10000 這個(gè)和銀行流水對的上,其他應(yīng)付款不是損益科目,不會(huì)影響利潤

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 12:20

謝謝老師辛苦您了

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齊紅老師 解答 2020-10-07 12:21

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 12:21

老師我給你發(fā)了一個(gè)紅包您能收到嗎

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快賬用戶5669 追問 2020-10-07 12:21

我已經(jīng)發(fā)出去了,送心意

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齊紅老師 解答 2020-10-07 12:33

嗯,我看到了,收到了,謝謝親

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這個(gè)盤點(diǎn)之后做期初,不平填寫未分配利潤下面
2020-10-07
你好,實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個(gè)表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
同學(xué)你好,建賬時(shí)按長期借款余額錄入。后期還貸按正常會(huì)計(jì)分錄記賬就可以。
2021-03-05
這個(gè)需要按實(shí)際的做,不是按外賬,實(shí)際盤點(diǎn)做期初,未開發(fā)票,銷售這個(gè)內(nèi)賬也是做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,出入庫根據(jù)你們實(shí)際做,借發(fā)出商品 貸庫存商品,也可以直接做收入,
2020-10-30
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