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你好老師,我們是制造業(yè),從十月開始我們的廠房供暖,但沒付錢,也沒開發(fā)票,我需要提前計提暖氣費進制造費用,我們是供6個月,我是怎么計提呢,到時來了發(fā)票又怎么處理呢

2022-09-21 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 10:46

你好,借制造費用貸應(yīng)付賬款,發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸制造費用,然后再做發(fā)票的,借制造費用貸銀行存款等。

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快賬用戶7487 追問 2022-09-21 10:48

我是每月計提,還是一次計提半年的,

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齊紅老師 解答 2022-09-21 10:48

好,每個月集體按月做。

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快賬用戶7487 追問 2022-09-21 10:48

因為開票不是按月也不是按半年,是按照付款

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齊紅老師 解答 2022-09-21 10:50

這個沒有關(guān)系的,到時候發(fā)票到了你紅沖之前的,然后再到發(fā)票的就行。

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快賬用戶7487 追問 2022-09-21 10:50

比如我按月計提15萬,一共計提6個月90萬,發(fā)票來了兩次,一次30萬,一次66萬,我怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2022-09-21 10:50

不管對方發(fā)票怎么開,你暫估還是按月。

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快賬用戶7487 追問 2022-09-21 10:52

就是發(fā)票來的那個月,我應(yīng)該沖銷幾個月的計提呢

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齊紅老師 解答 2022-09-21 10:54

你得看下發(fā)票幾月份到的。

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齊紅老師 解答 2022-09-21 10:54

如果是發(fā)票資源就到了,那你紅充一個月的就可以。

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快賬用戶7487 追問 2022-09-21 11:38

發(fā)票不跟著月份走,發(fā)票是付款多少開多少,也許付三個月也許付5個月,當我們計提也許只計提了兩個月

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齊紅老師 解答 2022-09-21 11:40

你好,那你之前暫估了幾個月的紅沖幾個月,然后再做發(fā)票的,發(fā)票沒有到的那一部分繼續(xù)待沽。

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你好,借制造費用貸應(yīng)付賬款,發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸制造費用,然后再做發(fā)票的,借制造費用貸銀行存款等。
2022-09-21
同學(xué)你好 借:其他應(yīng)付款-暫估-客商(不含稅金金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-客商
2022-11-27
你好 本月沖減預(yù)提,然后計入正確的數(shù)據(jù),預(yù)提本來就是個大概數(shù)
2021-02-28
安月做費用 沒有發(fā)票就可以
2020-08-12
你好 那你門6-7月開始按月計提費用 在當月 權(quán)責發(fā)生制來做賬的 。 不能的 到時會延遲做賬 會影響你們報表數(shù)據(jù)真實性的
2020-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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