您好 關(guān)于前期廠房基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做分錄呢?--正常計(jì)入在建工程,當(dāng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 涉及到前面沒有開發(fā)票,但是又得折舊,后來才開來發(fā)票的,應(yīng)該怎么做--只要在轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)一年內(nèi)取得發(fā)票,那就要調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬金額,但是已計(jì)提的折舊就不再調(diào)整了。
老師,我們是制造工業(yè)的,關(guān)于前期廠房基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做分錄呢,涉及到前面沒有開發(fā)票,但是又得折舊,后來才開來發(fā)票的,應(yīng)該怎么做
老師,你好,我公司以前是制造業(yè),用友制造業(yè)軟件,后來發(fā)展做建筑業(yè),后面開的建筑發(fā)票,費(fèi)用,都是在這個(gè)軟件里面做賬,這樣合適嗎,還是應(yīng)該怎么弄
你好,老師,廠房前期建設(shè)2020年5月產(chǎn)生的挖機(jī)作業(yè)費(fèi),需支付鄧某26118元,但是到2021年3月才付完錢,開好發(fā)票,那我要怎么做分錄呢
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問前期報(bào)稅時(shí),將重復(fù)開票的稅抵扣了,但是沒有入賬,后面對(duì)出來,讓對(duì)方開具紅字專用發(fā)票,我現(xiàn)在收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬,為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬.運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
老師,這正是我要問您的問題,比如在建工程4月份購(gòu)買物資609320元,我們6月份開始投產(chǎn),我是不是7月份就要折舊了,然后12月份才開來發(fā)票,這期間的分錄應(yīng)怎么做
就按最后取得發(fā)票的金額調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價(jià)值就是了。
怎么操作呢,老師,可以例分錄給我嗎?
借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:在建工程 取得發(fā)票后,調(diào)整固定資產(chǎn)入賬金額 借:應(yīng)付賬款等 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)
那老師,可能之前我的分錄做錯(cuò)了,之前是這樣做的;4月采購(gòu)支付貨款,借:在建工程-廠房 609320 銀行存款 609320 7月折舊時(shí) :借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 12月來發(fā)票,分錄:借:固定資產(chǎn)-廠房 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)費(fèi) 貸:在建工程-廠房 609320 那么還要怎么操作呢
您得賬上先有固定資產(chǎn),才會(huì)涉及計(jì)提折舊呢。
那按老師,我是不是可以這樣理解,不管有沒有發(fā)票,只要涉及到建設(shè)的,都計(jì)入在建工程,然后完工之后,就直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),發(fā)票來了之后再?zèng)_紅,是這樣嗎?
完工后取得發(fā)票不是要沖紅,而是要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整已入賬固定資產(chǎn)科目的金額,要這樣理解的。