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老師,我們是制造工業(yè)的,關(guān)于前期廠房基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做分錄呢,涉及到前面沒有開發(fā)票,但是又得折舊,后來才開來發(fā)票的,應(yīng)該怎么做

2021-03-22 16:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-22 16:39

您好 關(guān)于前期廠房基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做分錄呢?--正常計(jì)入在建工程,當(dāng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 涉及到前面沒有開發(fā)票,但是又得折舊,后來才開來發(fā)票的,應(yīng)該怎么做--只要在轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)一年內(nèi)取得發(fā)票,那就要調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬金額,但是已計(jì)提的折舊就不再調(diào)整了。

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快賬用戶4257 追問 2021-03-22 16:52

老師,這正是我要問您的問題,比如在建工程4月份購(gòu)買物資609320元,我們6月份開始投產(chǎn),我是不是7月份就要折舊了,然后12月份才開來發(fā)票,這期間的分錄應(yīng)怎么做

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齊紅老師 解答 2021-03-22 17:02

就按最后取得發(fā)票的金額調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價(jià)值就是了。

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快賬用戶4257 追問 2021-03-22 17:28

怎么操作呢,老師,可以例分錄給我嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 17:32

借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:在建工程 取得發(fā)票后,調(diào)整固定資產(chǎn)入賬金額 借:應(yīng)付賬款等 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)

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快賬用戶4257 追問 2021-03-22 17:36

那老師,可能之前我的分錄做錯(cuò)了,之前是這樣做的;4月采購(gòu)支付貨款,借:在建工程-廠房 609320 銀行存款 609320 7月折舊時(shí) :借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 12月來發(fā)票,分錄:借:固定資產(chǎn)-廠房 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)費(fèi) 貸:在建工程-廠房 609320 那么還要怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2021-03-22 17:38

您得賬上先有固定資產(chǎn),才會(huì)涉及計(jì)提折舊呢。

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快賬用戶4257 追問 2021-03-22 18:04

那按老師,我是不是可以這樣理解,不管有沒有發(fā)票,只要涉及到建設(shè)的,都計(jì)入在建工程,然后完工之后,就直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),發(fā)票來了之后再?zèng)_紅,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 18:37

完工后取得發(fā)票不是要沖紅,而是要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整已入賬固定資產(chǎn)科目的金額,要這樣理解的。

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您好 關(guān)于前期廠房基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做分錄呢?--正常計(jì)入在建工程,當(dāng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 涉及到前面沒有開發(fā)票,但是又得折舊,后來才開來發(fā)票的,應(yīng)該怎么做--只要在轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)一年內(nèi)取得發(fā)票,那就要調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬金額,但是已計(jì)提的折舊就不再調(diào)整了。
2021-03-22
你好!你們可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。設(shè)備不是你們的,安裝費(fèi)用是你們支付的嗎?進(jìn)行挖坑
2021-05-06
你好,是的,需要計(jì)提折舊,沒支付部分計(jì)入其他應(yīng)付款科目。
2021-03-23
你好,可以的,是一個(gè)企業(yè)的沒有問題,可以。
2021-09-15
您好, 借:應(yīng)付賬款——房東 貸:銀行存款
2021-11-22
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