陳某辭職后再去找工作,次年5月份去上班,5月份工資10000元,請(qǐng)問5月份申保個(gè)稅時(shí)應(yīng)繳個(gè)人所得稅多少,專項(xiàng)附加扣除不考慮
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
陳某辭職后再去找工作,次年5月份去上班,5月份工資10000元,請(qǐng)問5月份申保個(gè)稅時(shí)應(yīng)繳個(gè)人所得稅多少,專項(xiàng)附加扣除
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資、薪金收入20000元,個(gè)人繳納的三險(xiǎn)一金合計(jì)為4500元,趙某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,育有一子現(xiàn)年5歲,名下無(wú)房,現(xiàn)租房居住,計(jì)算:1.趙某1月份專項(xiàng)附加扣除金額()元2趙某1月份扣除項(xiàng)目合計(jì)數(shù)是()元3、趙某1月份應(yīng)應(yīng)納稅所得額是()元。4、趙某1月份應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅()元5.趙某7月份應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅()元。
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
你好,五月份的工資在六月份發(fā)放,七月份申報(bào)個(gè)稅,它的累計(jì)扣除費(fèi)用是1萬(wàn)。
也就是不需要繳納個(gè)稅的。
1-4月沒在在其他地方入職,那么1-4月的累計(jì)扣除數(shù)2萬(wàn)不能扣嗎
預(yù)繳不可以的 匯算清交的時(shí)候可以。
相關(guān)文件麻煩發(fā)一份給我下
沒有文件 你下個(gè)月可以申報(bào)試一下的 入職日期是八月份,然后你在十月份給他申報(bào)個(gè)稅,你看一下累計(jì)扣除費(fèi)用是多少就可以了。