同學(xué)你好 計入其他業(yè)務(wù)收入
老師,物業(yè)公司租的房子做餐飲,但是物業(yè)公司沒有直接經(jīng)營餐廳,而是分包給了各商戶直接經(jīng)營,物業(yè)公司從商戶的營業(yè)額里面抽成,這個抽成怎么做賬?
老師,物業(yè)公司承包學(xué)校餐廳,沒有直接經(jīng)營,而是把餐廳分包給了各商戶經(jīng)營,商戶的營業(yè)額都進(jìn)了物業(yè)公司的公戶,然后物業(yè)公司在營業(yè)額里面扣取一定比例的管理費(fèi),然后把剩余的錢通過公戶轉(zhuǎn)給商戶個人賬戶,有風(fēng)險嗎?以什么樣的摘要轉(zhuǎn)給商戶的個人賬戶里比較合理呢?
老師,物業(yè)公司租了學(xué)校一棟樓,然后裝修成了學(xué)校餐廳,物業(yè)公司沒有直接經(jīng)營,而是把餐廳分包給了各商戶經(jīng)營,商戶的營業(yè)額都進(jìn)了物業(yè)公司的公戶,然后物業(yè)公司在營業(yè)額里面扣取一定比例的管理費(fèi),然后把剩余的錢打給商戶,物業(yè)公司收取的商戶的管理費(fèi)怎么做賬?怎么開票?
老師,物業(yè)公司租了學(xué)校一棟樓,然后裝修成了學(xué)校餐廳,物業(yè)公司沒有直接經(jīng)營,而是把餐廳分包給了各商戶經(jīng)營,商戶的營業(yè)額都進(jìn)了物業(yè)公司的公戶,然后物業(yè)公司在商戶營業(yè)額里面扣取一定比例的管理費(fèi),然后把剩余的錢打給商戶,物業(yè)公司收取的商戶的管理費(fèi)怎么做賬?怎么開票?
? 老師,我們是餐飲公司,承包的是學(xué)校食堂,然后再把食堂分檔口承包給經(jīng)營人(經(jīng)營人沒有工商注冊),但是經(jīng)營人的營業(yè)流水會先到我們公司,再由我們公司給經(jīng)營人,這種情況下我們可以公對私直接轉(zhuǎn)賬給對方嗎?對方還需要給我們開發(fā)票嗎
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實(shí)際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
如果對方商戶要求開發(fā)票,開票內(nèi)容怎么填?
開服務(wù)的就可以了
企業(yè)管理服務(wù)-管理費(fèi)?可以嗎?
還是生活服務(wù)-管理費(fèi)?
第一個管理服務(wù)的就可以
那物業(yè)公司的這個其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本都有哪些呢?
同學(xué)你好 這個可以用員工工資
商戶經(jīng)營用的餐桌,大型洗碗機(jī),是物業(yè)公司提供的,但是沒有發(fā)票,還有商戶自己的員工的工作服也是物業(yè)公司買的,但是后期商戶跟物業(yè)公司結(jié)賬的時候這些工作服都是要自己承擔(dān)的,如果物業(yè)公司在購買商戶員工用工作服的時候有發(fā)票,能作為物業(yè)公司的成本票嗎?
同學(xué)你好 這個可以的哦
物業(yè)公司對商戶的這個抽成要交印花稅嗎?
這個服務(wù)的不用交的
還有就是物業(yè)公司代收代交的商戶用的水 電 天然氣也有差額收入,怎么做賬?
同學(xué)你好 做差額納稅的就可以了 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
代收水,電,燃?xì)赓M(fèi)的時候都是做這樣的分錄嗎?
為什么交水電費(fèi)收到發(fā)票的時候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅(銷項(xiàng)稅額抵減)而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅額)?
同學(xué)你好 可以這樣做的
老師,我們物業(yè)公司原本是小規(guī)模納稅人,但是由于6月份開票金額過大,被強(qiáng)制升為了一般納稅人,服務(wù)業(yè)本來就沒啥進(jìn)項(xiàng),怎么進(jìn)行納稅籌劃?
同學(xué)你好 只能找足夠的進(jìn)項(xiàng)
所以我們又注冊了一家小規(guī)模物業(yè)公司,我們能把一般納稅人的業(yè)務(wù)全部給給小規(guī)模公司做嗎?這樣的話我們就只需要普票就可以了
同學(xué)你好 這個可以的