同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
老師,我們是工業(yè)企業(yè),比如這個月,我們生產(chǎn)的2萬噸貨物,然后開發(fā)票開了1萬噸貨物。外賬就顯示只銷售1萬噸貨物。下個月沒有生產(chǎn)。但是開發(fā)票又開了1萬噸的貨物。這個在外賬平常該怎么入賬呢? 希望老師不要把我咨詢的內(nèi)容公開啊
建筑公司自產(chǎn)自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產(chǎn)銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準(zhǔn)時發(fā)過工資,都是幾個月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報,只有那個月標(biāo)段建筑公司打了一點貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報增繳稅,并且不管是原材料供應(yīng)商或者工地的標(biāo)段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
老師,我們公司是生產(chǎn)銷售混凝土的 ,本月開票收入高于本月實際原料成本很多,但是這一部分多的收入也不應(yīng)該是我的利潤,這些后期還是要用來購原料進(jìn)行生產(chǎn)的 ,收入成本匹配,所以我想先暫估主營業(yè)務(wù)成本,該怎么做分錄呢
你好 老師,比如說我這個月開票收入100萬 實際成本10萬,但是收入有一部分是提前開票的 后期還是會發(fā)生相應(yīng)的成本的 我現(xiàn)在要做預(yù)估成本 具體預(yù)估成本該怎么做?后期實際發(fā)生沖回的憑證又該怎么做呢?
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實際生產(chǎn)的時候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因為往往跨度幾個月才會開發(fā)票,如果實際生產(chǎn)時就確認(rèn)了成本,再在開發(fā)票時確認(rèn)收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實際生產(chǎn)時,按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時再確認(rèn)的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
我們這個成本沒有核算那么細(xì)的,無法區(qū)分哪家客戶,掛不到應(yīng)收里面,怎么解決呢
同學(xué)你好 往來款需要有明細(xì)