同學(xué)你好 分紅給公司不用交所得稅
問題一:老師我想問一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng),且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個(gè)還未深入開展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng),請問這個(gè)怎么處理呢?是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫明終止其中一項(xiàng)服務(wù),然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時(shí)買的增值稅普通發(fā)票給對方
我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金。合伙企業(yè)對外投資了股權(quán),但是這筆股權(quán)投資虧損了,基本收不回來。該股權(quán)的實(shí)控人為了彌補(bǔ)合伙企業(yè)的虧損,準(zhǔn)備把他自己持有的其他公司的股權(quán)免費(fèi)贈(zèng)與給合伙企業(yè)。想請問您一下,1、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,但是沒有實(shí)繳資本,合伙企業(yè)是否要做賬并報(bào)稅?2、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,且已經(jīng)實(shí)繳,但是股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議上約定,如果后期原來投資的股權(quán)收到回款,那么合伙企業(yè)就需要把收到的贈(zèng)與股權(quán)轉(zhuǎn)回給實(shí)控人。請問合伙企業(yè)是否需要在收到贈(zèng)與的股權(quán)時(shí),確認(rèn)為營業(yè)外收入,并合并計(jì)入所得稅?
我司有個(gè)合伙人投資給我司一筆資金,未簽訂任何合同,會(huì)計(jì)將這筆錢計(jì)入其他應(yīng)付款中,現(xiàn)在項(xiàng)目盈利,需要給合伙人分紅,如果要求補(bǔ)充借款合同,相當(dāng)于借款給我司,現(xiàn)在需要連同本金和分紅一起還給合伙人,請問要交什么稅?
老師,你好,我想請問一下,我們和供應(yīng)商簽訂的合同租金是21700元每個(gè)月,但是由于這個(gè)月21日有一個(gè)老板介入了,所以另一個(gè)老板只認(rèn)5000元的房租,屬于他們共同合伙產(chǎn)生的,但是另外的16700元,我們也已經(jīng)支付給了相關(guān)公司,現(xiàn)在:借:制造費(fèi)用21700元,貸:預(yù)付賬款21700元,另一個(gè)老板不認(rèn),說合作期間:應(yīng)該是:借:制造費(fèi)用5000,貸:預(yù)付賬款5000元,但是合作的公司收房租的人需求是總賬,我應(yīng)該怎么做分錄,既能確認(rèn)制造費(fèi)用是5000元,又能可以體現(xiàn)給收房租的人支付了21700元
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號(hào)
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
不是分紅給公司,而是分紅給合伙人,只不過以借款的形式把本金加分紅還給合伙人。
同學(xué)你好 對的 是這樣
以本金還給合伙人,分紅應(yīng)該是利息的形式,請問要交什么稅
同學(xué)你好 交所得稅20%
要交增值稅嗎?
同學(xué)你好 對的 要交增值稅