你好,都是需要申報(bào)的,都需要你。
如果12月在整理賬務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)10月之前的某一月賬科目錄入錯(cuò)誤、或者金額錯(cuò)誤,現(xiàn)在去申報(bào)所得稅或者財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要調(diào)整之前季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?
小規(guī)模10月或者11月注銷的話需要報(bào)10-12月增值稅申報(bào)表,所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師我們10月是小規(guī)模納稅人 我在11月只要報(bào)個(gè)增值稅和個(gè)稅就行嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅是季度報(bào)嗎
10月是小規(guī)模納稅人,11月是一般納稅人。 在11月申報(bào)10月稅款時(shí),有10-12月小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,截止申報(bào)日期23年1月,我在11月申報(bào)并繳費(fèi)了有什么問(wèn)題嗎?
我公司10月成立,小規(guī)模,沒(méi)有領(lǐng)稅控盤,影響23年1月申報(bào)增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎嗎
老師,處理固定資產(chǎn),怎么開(kāi)票出去?
老師好!一般納稅人的增值稅稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,我在電子稅務(wù)局進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案,但我發(fā)現(xiàn)我們公司的基礎(chǔ)信息上登記的適用會(huì)計(jì)制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而備案的財(cái)務(wù)軟件上適用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)有影響???
老師,我的增值稅余額在貸方,應(yīng)該是免交的,季度末我要怎么做會(huì)計(jì)分錄把他沖平
2026年實(shí)繳注冊(cè)資本,有什么新政策?
你好,財(cái)務(wù)軟件,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)里
借方銀行存款840.14 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入743.87 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅96.65,這個(gè)現(xiàn)金流量表怎么做
上月收到租金,已做賬務(wù)處理并申報(bào)了稅金,現(xiàn)在本月補(bǔ)開(kāi)了租金發(fā)票給對(duì)方,那電子稅務(wù)局上面怎么申報(bào)才不會(huì)重復(fù)申報(bào)呢?上月已經(jīng)申報(bào)并繳納了稅金。
會(huì)員卡 充值1000 贈(zèng)送200 實(shí)際消費(fèi)1300 怎么做賬務(wù)處理
老師,4月份繳納增值稅了,為什么借方還是13000呢,怎樣做分錄把他平衡
這個(gè)都是需要要申報(bào)的。