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老師,我的增值稅余額在貸方,應(yīng)該是免交的,季度末我要怎么做會計(jì)分錄把他沖平

2025-09-22 15:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-22 15:05

轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-03-23
其他應(yīng)付款不需要支付的,借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。
2024-03-04
同學(xué)你好 這個進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是這樣的
2021-11-17
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200 貸銀行存款200 這個就可以
2020-11-05
您好 看到還有一筆會計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請問在哪里看見的 財(cái)務(wù)軟件嗎?
2023-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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