同學(xué),你好
“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金” 金額840.14
請問公司借方收到銀行款2000,貸方收入1900,應(yīng)交稅費100,這個貸方的應(yīng)交稅費在現(xiàn)金流量表哪個項目
現(xiàn)金流量表中,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量包含增值稅稅額吧,比如,借,銀行存款15000,貸,主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交增值稅(銷項)5000,15000都是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吧?
沖無票收入,開了票,也收到對方的錢怎么做賬 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 紅字 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
受托方代銷商品賬務(wù)處理 1、交付商品時 借 受托代銷商品 貸 受托代銷商品款 2、受托方實際銷售商品,委托方收到代銷清單事 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款—委托方 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸 應(yīng)付賬款 借 受托代銷商品款 貸 受托代銷商品 3 結(jié)算貨款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅) 或者 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅) 老師你看下第二步 這個為什么體現(xiàn)銷項進項 是什么意思
借:銀行存款 226000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 26000.00,對方科目怎么寫?
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過來嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來給對方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫存款來源,里面沒有存現(xiàn)金這一項,就選了銷售貨物所得,這個應(yīng)該沒事吧
怎么知道當月有已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個體戶注銷,升級為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計稅取的的進項,進項已經(jīng)抵扣過了,東西還在庫里,就是庫存商品有剩40來萬,今年做的是簡易計稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問下我們將使用過的二手車無償提供給個人,已經(jīng)辦理過戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項,不過我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評估報告,在下個月申報增值稅的時候填報未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說這部分稅額是單獨進行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過二手市場賣的車,現(xiàn)在的問題是:增值稅報表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報表里的收入嗎
老師,他計提電費,借管理費用,帶主營業(yè)務(wù)成本,重回的時候是不是做主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費用。重新入賬,,借管理費用,,帶銀行存款,
老師,對公賬戶上的錢是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢出來可以嗎