根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的貸方填寫的
應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下的數(shù)據(jù)不一致,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出時(shí),是填哪里的數(shù)
老師你好,在填企業(yè)所得稅年度匯算的時(shí)候里面的職工薪酬根據(jù)哪里的數(shù)填尼?
老師你好,在填企業(yè)所得稅年度匯算的時(shí)候里面的職工薪酬根據(jù)哪里的數(shù)填尼?
老師在企業(yè)所得稅匯算里面職工薪酬支出里面企業(yè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額不一致,填的時(shí)候也是各填各的嗎?
剛接手一家 ,他每月都按時(shí)交納稅款,但期初未繳稅額越來(lái)越大,這是什么原因造成的
請(qǐng)問(wèn)收到生育津貼應(yīng)該怎么做賬?
老師,公司凈資產(chǎn)指的是什么?
中國(guó)傳統(tǒng)包點(diǎn)開票稅收編碼顯示的開票類別正確應(yīng)該是什么,例如叉燒包,有些開烘焙產(chǎn)品,有些開方便食品,兩個(gè)稅率都是13%,不知道哪個(gè)是正確的,一般烘焙產(chǎn)品不是指西方那些糕點(diǎn),例如蛋糕,餅干之類的嗎?
企業(yè)所得稅計(jì)提,是不是要減去以前年度彌補(bǔ)虧損后 實(shí)際利潤(rùn)額計(jì)提所得稅?彌補(bǔ)以前年度虧損,不需要做賬務(wù)處理是吧?老師
老師請(qǐng)問(wèn)一下,之前做賬我工資每個(gè)月有計(jì)提,但社保是直接計(jì)入管理費(fèi)用~社保費(fèi),單位繳納和個(gè)人部分也沒(méi)分開做賬,也沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國(guó)家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
不是的老師你理解錯(cuò)了,我是說(shuō)這個(gè)數(shù)去哪里取,是在資產(chǎn)負(fù)債表還是=個(gè)稅里面
同學(xué)你好 這個(gè)是個(gè)稅里