您好 請問工資么有通過應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提嗎
應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下的數(shù)據(jù)不一致,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出時(shí),是填哪里的數(shù)
老師,請問我做賬時(shí)候應(yīng)付職工薪酬明細(xì)匯總數(shù)據(jù),和填企業(yè)所得稅匯算清繳表中的職工薪酬不一致,可以嗎?
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫管理費(fèi)用里的借方數(shù)還是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬,根據(jù)哪個(gè)科目填寫,管理費(fèi)用-職工薪酬 還是 應(yīng)付職工薪酬科目?兩個(gè)科目金額不一樣?
企業(yè)所得稅表減半征收如何填寫,減半,舉例
請問互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心一般會(huì)計(jì)分錄都是哪些呢
2018年1月1日,家企業(yè)購入一項(xiàng)專利技術(shù),當(dāng)日投入使用,初始入賬價(jià)值為500萬元,攤銷年限為10年,采用直線法進(jìn)行攤銷,2020年12月31日該專利技術(shù)預(yù)計(jì)可收回金額為280萬元,假定不考慮其他因素,計(jì)算2021年度無形資產(chǎn)攤銷額。
你好,老師,高新技術(shù)企業(yè)土地使用稅不是減半嘛,那需要更改土地等級嗎,由原來的一級變成五級了
如果個(gè)人報(bào)銷沒有取得發(fā)票,在外帳和內(nèi)賬分別怎么處理
請問老師,我公司需要兩個(gè)員工考證,但是考證需要體檢,這個(gè)是體檢醫(yī)院開過來的發(fā)票,這樣的發(fā)票能入賬么?抬頭那里又有公司名字又有員工個(gè)人名字
老師,公司員工部門聚餐或者員工跟客戶聚餐, 這種餐費(fèi)不能準(zhǔn)確平攤到每人頭上的,做賬的時(shí)候入了福利費(fèi)科目,沒有放在職工薪酬--福利費(fèi)里面,匯算清繳的時(shí)候 ,申報(bào)職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候,還需要填在第3行次,職工福利費(fèi)支出嗎?
請問公司有銷售了固定資產(chǎn),報(bào)年報(bào)的時(shí)候收入填寫增值稅報(bào)表的,還是做賬的,做賬的主營業(yè)務(wù)收入是減去固定資產(chǎn)的,跟報(bào)表對不上。這個(gè)固定資產(chǎn)收入需要在年報(bào)里面體現(xiàn)嗎
老師你好幫忙看下這個(gè)銀行回單怎么做賬,分錄怎么寫
老師好 工資計(jì)提多了 進(jìn)行沖減 一般摘要寫什么?這種情況 其實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅多了 應(yīng)該不用更正申報(bào)吧?
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是通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的,社保個(gè)人部分也是,所以其實(shí)我的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)撐大了
應(yīng)付職工薪酬-工資包含個(gè)人社保跟個(gè)人所得稅啊
應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)下有個(gè)人部分申保
不應(yīng)該這樣設(shè)置的 因?yàn)橛?jì)提工資是包含了個(gè)人社保的
是的,這個(gè)我知道了,那具體是要按應(yīng)付職工薪酬的填還是管理費(fèi)用的填
您管理費(fèi)用-工資里面包含了個(gè)人社保嗎
不包括,這里只是單位部分的
那要把工資 個(gè)人社保都合計(jì)起來填進(jìn)去的
那就是我根據(jù)管理費(fèi)用的填了 是嗎
如果管理費(fèi)用包含了 是 的?根據(jù)管理費(fèi)用的填
老師,我再問一下,意思是職工薪酬里面還需要包括個(gè)人部分的社保嗎?
是職工薪酬里面還需要包括個(gè)人部分的社保 個(gè)人公積金 個(gè)人所得稅
老師,所以我到底是要按哪里的填。你直接跟我說管理費(fèi)用下還是應(yīng)付職工薪酬的
您工資都在管理費(fèi)用么? 其他科目沒有?
是的,都在管理費(fèi)用的
那就根據(jù)管理費(fèi)用科目填寫