你好同學(xué),因?yàn)榻ㄔO(shè)期2年,也就是2年末完成建設(shè)進(jìn)行投產(chǎn),從此刻需要支付營(yíng)業(yè)資金,也就是第2年年末發(fā)生了支出。
.A公司面臨一個(gè)投資機(jī)會(huì)。該投資項(xiàng)目投資期2年,初始投資240萬(wàn)元,第一年投入140萬(wàn)元,第二年投入100萬(wàn)元,第三年開始投入使用,使用壽命為4年,按直線法計(jì)提折舊。在項(xiàng)目投入使用時(shí)需墊支營(yíng)運(yùn)資金40萬(wàn)元,項(xiàng)目結(jié)束時(shí)收回。該項(xiàng)目每年帶來(lái)營(yíng)業(yè)收入220萬(wàn)元,支付付現(xiàn)成本110萬(wàn)元。企業(yè)所得稅率為25%,資金成本為10%。試計(jì)算該投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值,獲利指數(shù)和內(nèi)部報(bào)酬率,并判斷該項(xiàng)目是否可行。
老師,這個(gè)題里告訴“項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)估計(jì)需2500萬(wàn)元的營(yíng)運(yùn)資金,在投產(chǎn)時(shí)一次投入”,算NCF0 NCF1和NCF2時(shí)(前兩年屬于投資期)為什么不減去墊支的營(yíng)運(yùn)資金呢?
你好老師,請(qǐng)解釋下為什么墊支的營(yíng)運(yùn)資金在投產(chǎn)開始時(shí)一次性投入就是計(jì)入第二年的支出,而不是第三年?
某項(xiàng)目投資2年,第一年年初投資140萬(wàn)元,第二年年初投資100萬(wàn)元。第三年年初開始投產(chǎn),投產(chǎn)開始時(shí)墊支流動(dòng)資金40萬(wàn)元,結(jié)束時(shí)收回。項(xiàng)目有效期4年,按直線法計(jì)提折舊。每年銷售收入220萬(wàn)元,付現(xiàn)成本110萬(wàn)元。所得稅稅率30%,貼現(xiàn)率10%。要求:(1)計(jì)算投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值;(2)判斷該項(xiàng)目是否可行,為什么?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
那為啥不是同年,也就是數(shù)軸上的第2時(shí)點(diǎn)那年開始現(xiàn)金流入,而是第三年開始現(xiàn)金流入呢?
因?yàn)榻ㄔO(shè)完成了就要投入運(yùn)營(yíng),在運(yùn)營(yíng)之初就需要墊付資金的
能畫數(shù)軸解釋下,墊支營(yíng)運(yùn)資金那年和開始產(chǎn)生收入的那年為啥不是同一年么?
你好同學(xué),參考一下下圖