您好,既然出售,就計入成本,不計入制造費用
老師我們公司前期的正品還沒出來,現(xiàn)在就是自己買了一些工具裝了一些試用裝,做市場的每天也領(lǐng)用,然后也會送給客戶體驗,現(xiàn)在就是另外裝了一個示范包,做市場的需要購買了,收了一部分錢,但是這個就是一個做實驗的小工具加一些材料,前期買這些東西都入了銷售費用了,現(xiàn)在收了這一小部分的錢我要怎么做賬務處理
老師,早上好,我們公司是做加工的,客戶提供材料。我們公司只是會買一些輔料,之后也會買一些過爐治具,和鋼網(wǎng)之類的小用具,這些也會賣給客戶。之前我做制造費用了,現(xiàn)在既然還會賣出,我就想需要做什么科目呢?不能做原材料吧?它的單位是張還有個。
老師,早上好,我們公司是做加工的,客戶提供材料。我們公司只是會買一些輔料,之后也會買一些過爐治具,和鋼網(wǎng)之類的小用具,這些也會賣給客戶。之前我做制造費用了,現(xiàn)在既然還會賣出,我就想需要做什么科目呢?不能做原材料吧?它的單位是張還有個。
我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品之前要先根據(jù)客戶需求來定制研發(fā)期間會針對性的采購一些原材料工具,然后試驗成功了就開始生產(chǎn)加工然后銷售。想請問一下能進研發(fā)科目的是試驗研發(fā)期間的所有費用,還是公司整個所有環(huán)節(jié)的費用呢?
我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品之前要先根據(jù)客戶需求來定制研發(fā)期間會針對性的采購一些原材料工具,然后試驗成功了就開始生產(chǎn)加工然后銷售。想請問一下能進研發(fā)科目的是試驗研發(fā)期間的所有費用,還是公司整個所有環(huán)節(jié)的費用呢?
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務認定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
您好,出售計入庫存商品
我們自己也會用的哦
您好,那您先在原材料,對于出售部分,若出售后也可以