您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請(qǐng)問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對(duì)上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
老師,我們公司是一大型生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在需要根據(jù)老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購進(jìn)開始,當(dāng)月一共購進(jìn)多少材料,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)多少銷售收入,然后用銷售收入-當(dāng)期購料-成本費(fèi)用(工資、維修費(fèi)等)+ 購進(jìn)未用完的材料價(jià)值 +當(dāng)月生產(chǎn)未銷售的產(chǎn)品價(jià)值=當(dāng)月的盈虧數(shù),按老板這個(gè)思路,我應(yīng)該怎么去具體操作這個(gè)事情合適呢?就感覺科目余額表上科目之間來回轉(zhuǎn),比如結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
我們生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品之前要先根據(jù)客戶需求來定制研發(fā)期間會(huì)針對(duì)性的采購一些原材料工具,然后試驗(yàn)成功了就開始生產(chǎn)加工然后銷售。想請(qǐng)問一下能進(jìn)研發(fā)科目的是試驗(yàn)研發(fā)期間的所有費(fèi)用,還是公司整個(gè)所有環(huán)節(jié)的費(fèi)用呢?
林夕老師,我們公司是一大型生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在需要根據(jù)老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購進(jìn)開始,當(dāng)月一共購進(jìn)多少材料,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)多少銷售收入,然后用銷售收入-當(dāng)期購料-成本費(fèi)用(工資、維修費(fèi)等)+ 購進(jìn)未用完的材料價(jià)值+ 當(dāng)月生產(chǎn)未銷售的產(chǎn)品價(jià)值=當(dāng)月的盈虧數(shù),按老板這個(gè)思路,我應(yīng)該怎么去具體操作這個(gè)事情合適呢?就感覺科目余額表上科目之間來回轉(zhuǎn),比如結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了所了解的甲公司情況及其環(huán)境,部分內(nèi)容摘錄如下:(1)2020年年初,甲公司在5個(gè)城市增設(shè)了銷售服務(wù)處,每個(gè)城市增設(shè)1個(gè),使銷售服務(wù)處的數(shù)量增加到11個(gè),銷售服務(wù)人員數(shù)量比上年末增加50%。(2)根據(jù)a產(chǎn)品的特點(diǎn),a產(chǎn)品銷售政策規(guī)定甲公司負(fù)責(zé)將產(chǎn)品送達(dá)客戶并安裝調(diào)試??蛻趄?yàn)收合格后簽署產(chǎn)品驗(yàn)收單,甲公司根據(jù)驗(yàn)收單確認(rèn)銷售收入。甲公司自2020年1月起向客戶提供一個(gè)月的免費(fèi)試用期,客戶在試用期結(jié)束后簽署產(chǎn)品驗(yàn)收單。(3)甲公司b產(chǎn)品全部銷往歐洲,自2020年以來,由于受到新冠肺炎疫情影響,出口歐洲b產(chǎn)品訂單較2019年下降接近50%。(4)2020年6月,甲公司委托乙公司研發(fā)一項(xiàng)新技術(shù),甲公司承擔(dān)研發(fā)過程中的風(fēng)險(xiǎn)并享有研發(fā)成果。委托合同總價(jià)款10000萬元,合同生效日預(yù)付50%,成果交付日支付剩余款項(xiàng)。該研發(fā)項(xiàng)目2020年末的完工進(jìn)度約為20%。(5)2020年12月,甲公司c產(chǎn)品由于質(zhì)量問題被監(jiān)管部門要求召回,被召回c產(chǎn)品賬面價(jià)值3000萬元。(6)由于年末存
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
?沒下文了嗎?