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老師早上好。請問一下小規(guī)模納稅人公司2019年采購了一批酒店用品。當時的會計按固定資產(chǎn)入賬了,但是中間折舊沒有連續(xù)計提,現(xiàn)在老板讓我把之前的賬調(diào)成費用呢,說那些東西不做資產(chǎn),我應該怎么調(diào)整?怎么做分錄?

2022-09-20 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-20 08:48

同學你好 直接計入費用就可以了 用利潤分配未分配利潤來做

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快賬用戶6027 追問 2022-09-20 08:51

具體怎么做?老師我不會。麻煩幫我寫一下調(diào)賬分錄。還有他之前的折舊我也怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2022-09-20 08:55

借利潤分配未分配利潤 貸固定資產(chǎn)

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同學你好 直接計入費用就可以了 用利潤分配未分配利潤來做
2022-09-20
你好,借周轉(zhuǎn)材料、易耗品 貸固定資產(chǎn) 之前做了折舊嗎?領(lǐng)用了嗎?
2024-01-08
您好,沒有損失,讓我們更正申報2010到2023年所得稅匯繳申報表,逐年去更正申報,這個工程大的
2024-04-15
借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,借固定資產(chǎn),負數(shù),貸其他應付款 負數(shù),
2020-12-22
假設(shè)每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個月,累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸:累計折舊??20000 然后,調(diào)整錯誤的報廢分錄: 借:固定資產(chǎn)??20000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時: 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??1000 最后,將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??19000
2024-08-16
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