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老師,我門單位是新建的,現(xiàn)在還在籌建階段。購買的辦公用品、咨詢費等支出,都沒有銀行回單,這月底怎么做賬呢?

2022-09-19 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-19 17:10

你好同學(xué),計入開辦費中,借:管理費用-開辦費-貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶3717 追問 2022-09-19 17:19

老師,款項已由個人轉(zhuǎn)賬支付,發(fā)票已拿到,就是沒有銀行回單。我需要給支付人進行費用報銷。這怎么做賬?我是需要去銀行打印回單嗎?我們公司目前沒有出納。

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-19 17:44

你好同學(xué),需要打回單。,借:管理費用-開辦費-貸:銀行存款

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你好同學(xué),計入開辦費中,借:管理費用-開辦費-貸:庫存現(xiàn)金
2022-09-19
在這種情況下,由于沒有發(fā)票且款項由老板個人賬戶支付,賬務(wù)處理可以按照以下方式進行: 1.暫估入賬借:固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等貸:其他應(yīng)付款 - 老板 2.后續(xù)如果能夠取得發(fā)票先沖銷之前的暫估分錄:借:固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 (負(fù)數(shù))貸:其他應(yīng)付款 - 老板 (負(fù)數(shù)) 然后按照發(fā)票金額重新入賬: 借:固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 貸:其他應(yīng)付款 - 老板
2024-06-28
沒有發(fā)票也是計入管理費用 ——開辦費的
2022-11-07
你好,同學(xué) 你這個是屬于其他應(yīng)付款,而不是屬于銀行存款。
2020-10-14
您好 有數(shù)據(jù)的這個庫存商品,銀行存款錄入期初,差額記未分配利潤,開始建帳
2021-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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