同學(xué)你好 計(jì)入招待費(fèi)
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,中秋節(jié)買的白酒作為禮品送給客戶的,這個(gè)能抵增值稅嗎?記什么費(fèi)用,分錄怎么寫?
老師,您好 1請問我現(xiàn)在拿著銀行回單,是老板購買業(yè)務(wù)招待禮品,是公戶轉(zhuǎn)對方公戶的,我現(xiàn)在只有銀行回單,我要怎么做這筆分錄? 2我現(xiàn)在有張發(fā)票a已經(jīng)做賬了,對方又要求從新開發(fā)票b,我已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理人家拿回來的發(fā)票a,保管起來,還有作廢要怎么處理呢,麻煩老師了
老師好!公司在2021年1月29日購買了酒,用與招待開展2022年工程項(xiàng)目順利,(相當(dāng)于送禮)經(jīng)手人只開有銷售方開具我們的普通發(fā)票。請問一下這種情況的酒款,金額有29900元,用途寫什么最好?這種情況能稅前扣除嗎? 到底科目是進(jìn)入管理費(fèi)用嗎?它的明細(xì)設(shè)置什么?
老師,中秋節(jié),老板買的白酒,開具的普通發(fā)票6萬,有招待客戶喝的,有送禮的,請問,我看見發(fā)票,怎么寫分錄
我們公司從外面A公司采購了一臺(tái)照度計(jì)贈(zèng)送給B客戶,A公司給我們開具發(fā)票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈(zèng)送給B客戶,我們沒有開具發(fā)票給B客戶,請問這個(gè)分錄該怎么做呢?請老師寫出分錄后面帶有數(shù)字的那種,謝謝啦
老師,前一個(gè)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個(gè)月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時(shí)間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報(bào)銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計(jì)入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計(jì)入哪里?
老師,物權(quán)的變動(dòng)是指什么?所有權(quán)的變動(dòng),抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個(gè)白酒制造業(yè)里面有很多過時(shí)的,這個(gè)包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個(gè)平時(shí)怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時(shí),直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個(gè)稅算好了,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,應(yīng)付工資不會(huì)有余額。那算出的這塊個(gè)稅是一次性計(jì)入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個(gè)稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時(shí)逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣
6萬元普票,全部計(jì)入招待費(fèi)嗎?
招待費(fèi)和福利費(fèi)都可以寫