你好;? ? ?那你? 暫估做哈;? 你按照實(shí)際金額來(lái)做;別虛做暫估哦;? ? ; 季末暫估;? 你是季報(bào)的話? ?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了447萬(wàn)元的票,暫估成本是438萬(wàn),但目前只開了100萬(wàn)元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來(lái)了,如果第三季度成本做100萬(wàn),要預(yù)交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對(duì)外開發(fā)票了,年底是不是還要調(diào)賬,如果第四季度不想調(diào)賬,第三季度應(yīng)該怎么入賬呢
老師您好,想請(qǐng)教下暫估收入,成本的賬務(wù)處理。我們公司類似中間公司,與上家簽訂的合同轉(zhuǎn)分給下家去實(shí)施,年底基本都完工了,想暫估收入及成本一部分,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?如暫估不含稅收入500萬(wàn),銷項(xiàng)60萬(wàn),如暫估不含稅成本400萬(wàn),目前有部分可抵進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,有部分管理費(fèi)用的來(lái)票,有部分400萬(wàn)暫估成本里廠商的來(lái)票,均未付款,做分錄時(shí)又該如何區(qū)別?麻煩詳細(xì)解釋,謝謝老師!
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
好的,老師,我年暫估成本10萬(wàn)暫估費(fèi)用6萬(wàn),3月取得成本12萬(wàn),費(fèi)用取得2萬(wàn),在3月的時(shí)候我沖紅成本10萬(wàn)入賬12萬(wàn),沖紅費(fèi)用4萬(wàn)入賬2萬(wàn),5月取得費(fèi)用1萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候調(diào)整1萬(wàn),那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤(rùn)啊,
老師,第三季度,我收入340萬(wàn),成本票到手只有130萬(wàn),我想暫估成本入賬,成本未來(lái)會(huì)有210萬(wàn),我想暫估210萬(wàn),怎么做分錄呢?分別在什么時(shí)候做?
求助,誰(shuí)有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請(qǐng)問(wèn)老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請(qǐng)失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會(huì)計(jì)流程和記賬方法
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
我9月底暫估:分錄怎么做呢?,10月1號(hào)沖掉,分錄怎么做呢?
?你好; 比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估成本貸應(yīng)付賬款-暫估??