同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì)你可以改
老師,幫我看一下固定資產(chǎn)科目表好像不對(duì)吧
老師,我設(shè)置的科目和后面資產(chǎn)卡片上的目錄,不一致都幫我看看,我要不要修改固定資產(chǎn)的科目,和卡片上保持一致嗎?
您幫我看看,固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,做的對(duì)不對(duì)?
老師,幫我看看這個(gè)報(bào)表,資產(chǎn)合計(jì),固定資產(chǎn)得加凈額對(duì)嗎,幫我看看資產(chǎn)那邊最后合計(jì)數(shù)對(duì)不對(duì),這些
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
怎么改,分錄怎么寫?
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
這樣對(duì)不
同學(xué)你好 對(duì)的 第一個(gè)分錄是這樣
麻煩老師看一下分錄
按照我上面給你的就可以
那這張科目余額表期末余額在貸方對(duì)不
哪個(gè)科目的余額呢
固定資產(chǎn)清理
然后早做 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入
分錄也寫了,現(xiàn)在科目余額表對(duì)嗎
第一個(gè)圖片沒有余額了
是的,做到營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在表格對(duì)嗎
同學(xué)你好 嗯 這樣就對(duì)了