同學(xué)你好 那你直接做 借進(jìn)項(xiàng) 貸管理費(fèi)用
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師你好 我21年12月做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,然后才注意到是普票 沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,跨年了怎么做調(diào)整呢
老師,我四月份收到轉(zhuǎn)票,但是我可能沒注意是專票,沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄?我寫成借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,少了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,我該怎么調(diào)整?
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師我們買的東西開的專票,但是這個(gè)東西是用于員工福利的。請(qǐng)問老師我這筆分錄應(yīng)該怎么做?(我寫的 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付賬款-XX 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
老師您好!請(qǐng)問增值稅繳納滯納金會(huì)計(jì)分錄(要詳細(xì))需要計(jì)提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計(jì)一欄是嗎
你好,請(qǐng)問,水利基金,怎么計(jì)算稅費(fèi)?
會(huì)計(jì)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上的原因有哪些?
員工退回團(tuán)建費(fèi),咋寫會(huì)計(jì)分錄
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,公司給員工墊付交的個(gè)稅,還沒有從員工工資扣,個(gè)稅就是負(fù)數(shù),這種情況在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí),需要重分類嗎。
老師,請(qǐng)問一下選項(xiàng)a和選項(xiàng)d的區(qū)別是什么,選項(xiàng)a錯(cuò)在要減按1.5去征收。選項(xiàng)d和選項(xiàng)a說的不是同一件事嗎?
你好,廣東初級(jí)會(huì)計(jì)大概什么時(shí)候出成績(jī)呀
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
收到保險(xiǎn)公司開具的手續(xù)費(fèi)該怎么寫分錄啊,管理費(fèi)用嗎
還是財(cái)務(wù)費(fèi)用啊
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
二級(jí)科目是啥,辦公費(fèi)嗎
同學(xué)你好 嗯 計(jì)入辦公費(fèi)就可以了