?你好;? ? ? ?你們是什么方面的業(yè)務的;? 服務類發(fā)票; 比如咨詢費 ;? 陳列費 ;? 技術費等? ?;可以開的??
公司客戶基本不需要開發(fā)票,供應商可以提供我們充足的進項,我們還需要給供應商開具陳列(商品展示費用)銷項發(fā)票,老板的意思是讓陳列的銷項加點未開票收入,再減去進項發(fā)票,每月交幾百塊錢稅就可以了,這樣有稅務風險嗎
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一-批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
老師您好,我公司: 主要業(yè)務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
服務類發(fā)票包含哪些呢,比如超市給供應商提供展架,,收取陳列費,銷售返點費用,可以開服務類發(fā)票嗎?目前我們只有銷售貨物發(fā)票,增加稅種就要多交稅嗎
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
你好老師,增值稅轉出未交增值稅跟未交增值稅這兩個科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會保險,醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝
我們是個體超市,小規(guī)模納稅人,增加稅種需要交多少稅呢,比如陳列費
?你好;? ? ?繳納增值稅和附加稅? ?和企業(yè)所得稅的; 按6%? ?