您好,這個沒有,如果有錯的,直接更正就可以
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
請問老師,我公司15年的其中一個月的增值稅納稅申報表報錯了,現(xiàn)在將其更正申報了,數(shù)據(jù)會自動更新到我九月申報時嗎?還是需要從15年往后每月的申報表都更正?
附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”。在報增值稅時有這樣的報錯。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問題,這樣子的話可以直接在當(dāng)期正在申報的增值稅報表里更正嗎?還是改以前的報表?
請問一下我2023年12月之前是一般納稅人簡易計稅,但是我發(fā)現(xiàn)2022年11月和2023年4月這2個月由于報稅系統(tǒng)(億企)自動歸集發(fā)票時,把運輸服務(wù)的電子普通發(fā)票填在了表二的進(jìn)項稅額,所以出現(xiàn)了上期留底稅額增多了,現(xiàn)在我要更正2022年11月和2923年4月的的報表,請問一下我更正這2個報表,其他期間的報表會自動更新嗎,還是需要2022年11之后到現(xiàn)在的報表都需要更正
老師我現(xiàn)在更正去年增值稅申報表吧。,把1季度更正了。二季度更正的時候累計金額還沒有同步更正數(shù)據(jù)的累計數(shù),我可以直接點申報嗎?后續(xù)系統(tǒng)會自動更新嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?