你的銷(xiāo)項(xiàng)稅是多少,進(jìn)項(xiàng)就開(kāi)多少
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,5月份開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,6月份的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)具了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我公司季報(bào)的時(shí)候應(yīng)該繳納增值稅嗎?
您好老師,6月份成立公司,至8月份是小規(guī)模,9月份是一般納稅人,問(wèn)題來(lái)了,8月份收到專(zhuān)票發(fā)票,但是是9月份是一般納稅人,我可以8月份收到的發(fā)票在9月份抵扣嗎?謝謝老師
您好老師,,公司6月份成立,8月份是小規(guī)模,稅局代開(kāi)具53000發(fā)票,稅款當(dāng)場(chǎng)繳納了,9月份是一般納稅人,9月份開(kāi)具9300專(zhuān)票,問(wèn)題來(lái)了,我需要專(zhuān)票抵扣發(fā)票金額是多少,現(xiàn)在不是不讓留抵嗎?求解謝謝老師
您好老師, 今年8月成立小規(guī)模,收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票幾千,開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)幾萬(wàn), 9月份是一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)9000, 是不是8月專(zhuān)票不能用于9月份抵扣,如果是9月份就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,銷(xiāo)項(xiàng)需要全額繳納稅款了?是不是?老師
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷(xiāo)嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
可以進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都是9300啊,稅款是0???我小規(guī)模時(shí)候的專(zhuān)票不用考慮不是,因?yàn)槎惪钜呀?jīng)繳納了,求解謝謝老師
可以小于等于9300,少交點(diǎn)稅
留抵政策什么時(shí)候結(jié)束,就是可以有留抵,求解謝謝老師
符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,
23.1.1開(kāi)始可以留抵嗎了?
在2022年12月31日前結(jié)速的哈