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老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,5月份開具了增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,6月份的時(shí)候?qū)Ψ介_具了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請問我公司季報(bào)的時(shí)候應(yīng)該繳納增值稅嗎?

2022-07-06 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 15:01

你好,5月份開具了增值稅專用發(fā)票,做賬,有增值稅需要交納,6月份的時(shí)候需要做增值稅的負(fù)數(shù)的

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快賬用戶6998 追問 2022-07-06 15:03

老師,我沒有明白,小規(guī)模是增值稅是按季度申報(bào)的,5月份開具專票的時(shí)候并沒有報(bào)稅,6月份紅沖了,也是在7月份申報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:04

填寫申報(bào)表時(shí),金額是正數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票金額之和。直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時(shí),要對應(yīng)相關(guān)收入項(xiàng)目。

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快賬用戶6998 追問 2022-07-06 15:05

意思就是正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票的金額之和是0,那就不需要繳納增值稅對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:05

你好,對的,你的理解是對的? ?

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你好,5月份開具了增值稅專用發(fā)票,做賬,有增值稅需要交納,6月份的時(shí)候需要做增值稅的負(fù)數(shù)的
2022-07-06
你十月份申報(bào)的時(shí)候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費(fèi)里面。
2022-09-30
是的,這個(gè)是不能抵扣,你們需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
2020-09-28
沒有 一正數(shù)一負(fù)數(shù)0
2022-07-06
你好,這個(gè)有影響,這個(gè)影響用的,建議重新開。
2021-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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