你好 這個是資本金,這個作為其他應(yīng)付款是不合適的 而且其他應(yīng)付款是負(fù)債,這樣賬務(wù)處理是不合適的 這個還是要看是什么業(yè)務(wù),然后才能準(zhǔn)確的給出賬務(wù)處理的
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
老師,我有一家公司銷售沙 石的,我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款,然后法人提現(xiàn)的,這個是怎么做分錄吖?備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票,我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款?
老師銀行回單上注明服務(wù)費,是公司付給法人的,我可以借管理費用-服務(wù)費 貸其他應(yīng)付款-法人 再借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,可以嗎?
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費用貸:應(yīng)付賬款**單位??墒瞧渌麘?yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
銀行回單付款方是我公司,收款方也是我公司,但是開戶行不一樣,做賬借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這樣的理由是什么,為什么要這么做
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師,遇到這種情況,你覺得應(yīng)該怎么做呢
這個首先是要確定什么業(yè)務(wù),簡單的來說,就是要看是發(fā)生了什么事情
發(fā)生事情就是有一張銀行回單上備注法人注資, 公司是付款方 ,收款是個人。該如何做賬呢
那么這個是我猜測,是你們公司借錢給別人吧