你好,這比費用不屬于公司業(yè)務 ,可以直接沖銷
老師請問一下,物業(yè)公司2018年按開票金額申報的增值稅,比賬上多,有一部分是2019年才收到款項進的收入,那2019年報稅時是不是要把比賬上多開的這一部分減出來?2019開票金額少于賬上收入 我們公司是對比開票收入和賬上收入,如果開票金額大于賬上收入,按開票金額報稅,年底再拉平一整年收入,如果開票金額小于賬上收入,就按賬上收入申報
老師 晚上好,我公司是商貿(mào)公司,7月份開了一張機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在9月份對方因為公車專用函下不來,日期對不上要退回重開,我明天要紅沖這張發(fā)票,賬務上是直接做紅沖就可以嗎
老師問一下,收到一張購物卡發(fā)票 上半年入賬 如果這比費用不屬于公司業(yè)務 可以直接沖銷嗎?
老師,你好!請問一下如果公司收到中介公司開的勞務費發(fā)票時,我們是不是直接計入相關的費用就可以了?
老師,請問一下就是比如公賬付這種電信公司的電話費,沒有收到票我可以直接做借:管理費用 -電話費 貸:銀行存款這樣嗎,收到發(fā)票就不用再做處理了對不對
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
像這類不征稅發(fā)票需要對方作廢不?
不需要的,說白就是一張正規(guī)收據(jù)而已
好的 謝謝老師 前面做賬這張發(fā)票已經(jīng)貼憑證后面 要不要取出來 現(xiàn)在直接做一張沖銷的憑證就可以嗎
現(xiàn)在直接做一張沖銷的憑證就可以
好的 非常感謝老師!
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復