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老師請(qǐng)問一下,物業(yè)公司2018年按開票金額申報(bào)的增值稅,比賬上多,有一部分是2019年才收到款項(xiàng)進(jìn)的收入,那2019年報(bào)稅時(shí)是不是要把比賬上多開的這一部分減出來?2019開票金額少于賬上收入 我們公司是對(duì)比開票收入和賬上收入,如果開票金額大于賬上收入,按開票金額報(bào)稅,年底再拉平一整年收入,如果開票金額小于賬上收入,就按賬上收入申報(bào)

2019-11-10 08:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-11-10 08:51

同學(xué),你2018開票了的就要在18年做收入才對(duì)啊,跟收款沒有關(guān)系的。比如18年開票10萬,稅金3萬,就是借應(yīng)收10貸收入7稅金3,19年收錢直接借銀行貸應(yīng)收。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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