你好,直接把這幾個銷項稅額和進項稅額跟轉(zhuǎn)出未交增值稅相互抵減,抵減完了以后,如果說有余額的話,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出里。
老師,你好,我們是被掛靠公司,2020年之前我們都是核定征收,今年改為查賬征收,2020年之前掛靠人來領(lǐng)工程款的時候我們直接扣稅金,分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:稅金,貸:銀行存款,下個月繳納稅金的分錄借:稅金,貸:銀行存款,導(dǎo)致每個月應(yīng)交稅金科目一直都有余額,也沒有設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目,今年實行成本核算有進項稅,不設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目的話進項稅期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn),所以我是不是要設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目,將應(yīng)交增值稅銷項稅、進項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個會計做的賬,2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對嗎?哪個科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進項稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進項稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進項)10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
老師,公司多扣了職工的個稅,應(yīng)交個人所得稅這個科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個月的期末余額都0
一次性支付五個月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當(dāng)季度的印花稅和所得稅忘記計提了,而且已經(jīng)申報了,可以在次月計提么?
對公賬戶里面沒錢,法人和股東往對公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請問出口退稅一般什么時候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當(dāng)月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費,稅費等。我們公司一年增值稅稅負率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費,我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進項票來抵銷項。實現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實這個余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
好的,謝謝!
祝您生活愉快開心