?你好;? ?不開(kāi)票 做無(wú)票收入報(bào)稅即可;? 做賬是; 你之前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司轉(zhuǎn)讓了一項(xiàng)固定資產(chǎn)(房子),轉(zhuǎn)讓的是個(gè)人,這個(gè)怎么開(kāi)發(fā)票給他呢,這個(gè)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)企業(yè),私立醫(yī)院應(yīng)該怎么避稅呢,費(fèi)用又不夠發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)比較好呢。
老師您好請(qǐng)問(wèn)處理固定資產(chǎn)給個(gè)人不開(kāi)發(fā)票的情況下,怎么做賬呢?按幾個(gè)點(diǎn)的稅交呢?怎么稅務(wù)申報(bào)呢?
您好 老師 請(qǐng)問(wèn)一下 個(gè)稅申報(bào)里個(gè)人工資和發(fā)放的工資相差0.07 這個(gè)做賬要怎么處理呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)處理中,按3%開(kāi)票然后減按2%繳納增值稅,這個(gè)分錄是怎么做的呢
老師,我們同一個(gè)設(shè)備當(dāng)時(shí)入賬分成了兩個(gè)固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個(gè)法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險(xiǎn),發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實(shí)付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報(bào)關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報(bào)退稅申報(bào)一票,成本核算時(shí)只核算申報(bào)退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報(bào)銷費(fèi)用,款已銀行支付,發(fā)票沒(méi)有,我應(yīng)該掛哪個(gè)會(huì)計(jì)科目好?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn),還是下個(gè)月報(bào)稅前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)?
老師,每個(gè)月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計(jì)提印花稅
老師 問(wèn)下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場(chǎng)給機(jī)器人補(bǔ)漆的差旅費(fèi) 我們可以直接打給他嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人借給公司的錢,沒(méi)有利息,簽了協(xié)議,這個(gè)要交印花稅嗎
抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了
你好; 按照13%來(lái)報(bào)增值稅的; 在13%欄次? 貨物欄次去報(bào);? 報(bào)未開(kāi)具發(fā)票欄次? ;? ?
好的,那么做賬怎么做分錄呢
處理固定資產(chǎn)也是按13的稅率嗎
?你好;? 是的;?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?