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增值稅申報表里,填不進本期己開具13%銷售貨物的數據是什么原因?本期己抄稅。是第一次開具此項目。

2022-09-16 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 15:09

關鍵是, 你是一般納稅人嗎

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快賬用戶4536 追問 2022-09-16 15:11

是呀,前面一直有申報13%租賃,本月是租賃跟銷售貨物都有開具發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:12

那就系系統(tǒng)的問題了,聯(lián)系12366處理

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關鍵是, 你是一般納稅人嗎
2022-09-16
進項稅額,你這個對應認證發(fā)票沒,認證填寫附表2 第2欄就可以,留底稅額主表是自動生成,不填寫附表2
2021-04-09
你好這個意思是附列資料第8欄=主表第一欄,你要是有專票填寫2欄,普通發(fā)票三欄 這個意思
2021-07-05
你好,不需要轉出 ,你這個不是不得抵扣,不需要轉出,你認證進項稅額嗎,附表2 第2欄填寫4291.21 留底稅額主表會自動生成不需要填寫
2021-04-09
這個是有差額納稅的納稅人填寫,沒有忽略就可以,可以不管這個,本期發(fā)生額和本期扣除額,
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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