你好,是實(shí)務(wù)的,還是賬面的
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶(hù)找我司購(gòu)買(mǎi)的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺(jué)哪里不對(duì)
請(qǐng)教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測(cè)的(取得收入時(shí)收取技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)),現(xiàn)收到財(cái)政局給的科技研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),收到時(shí)借銀行存款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款;購(gòu)買(mǎi)材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料;因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出;還是直接在領(lǐng)用時(shí)借研發(fā)支出-費(fèi)用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?】支付費(fèi)用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用;那么專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款科目什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時(shí)一次性轉(zhuǎn)
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢(xún)!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買(mǎi)賣(mài)水泥,我公司向水泥廠買(mǎi)進(jìn)水泥,然后,銷(xiāo)售給合作的施工單位,不是主營(yíng)業(yè)務(wù),我公司不存在庫(kù)存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購(gòu)進(jìn)水泥,價(jià)款600萬(wàn)元,已收到發(fā)票450萬(wàn)元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬(wàn)元,票已開(kāi)。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購(gòu)進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬(wàn) 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬(wàn) 貸:銀行存款 508.5萬(wàn)。2、水泥銷(xiāo)售給施工單位,收到226萬(wàn),借:銀行存款 226萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng) 26萬(wàn) ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來(lái)開(kāi)票部分,購(gòu)進(jìn)的也沒(méi)有入賬,銷(xiāo)售出去的也沒(méi)有入賬,請(qǐng)問(wèn):針對(duì)此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來(lái)了,對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對(duì)方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),就大于銷(xiāo)項(xiàng)了,所以這張票就留在下個(gè)月來(lái)抵扣,那現(xiàn)在做賬的話(huà)要怎么做,把發(fā)票抽出來(lái),做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
請(qǐng)?jiān)谌谫Y租賃業(yè)務(wù)比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備的,客戶(hù)以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票的時(shí)間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到客戶(hù)租賃費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開(kāi)票給客戶(hù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 我目前的疑問(wèn)1.理不清公司賬務(wù)處理 2.我們公司最后以100元購(gòu)回機(jī)械設(shè)備分錄怎么處理
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車(chē)間主任的電子表格
員工用自己錢(qián)墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專(zhuān)票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
就是做帳的
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面
就是不知道做到成本里,剛購(gòu)回來(lái)做了帳務(wù)借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款,月底盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)用不完,然后不知怎么做分錄了
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
老師,現(xiàn)在的問(wèn)題是,一開(kāi)始是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,月底盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)未用完,留下個(gè)月用所以帳務(wù)不知怎么寫(xiě)分錄
就是成本要減少,存貨要增加
老師,現(xiàn)在的問(wèn)題是,一開(kāi)始是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,月底盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)未用完,留下個(gè)月用所以帳務(wù)不知怎么寫(xiě)分錄 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
就是成本要減少,存貨要增加 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本