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關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)沖紅的,2021年不了解這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,其實(shí)去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當(dāng)時(shí)的意思,做錯(cuò)了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補(bǔ)寄過來了,更正賬務(wù),這個(gè)更正發(fā)現(xiàn)少了進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么更正。其實(shí)完全沒有必要做第二張圖片分錄。

關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)沖紅的,2021年不了解這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,其實(shí)去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當(dāng)時(shí)的意思,做錯(cuò)了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補(bǔ)寄過來了,更正賬務(wù),這個(gè)更正發(fā)現(xiàn)少了進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么更正。其實(shí)完全沒有必要做第二張圖片分錄。
關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)沖紅的,2021年不了解這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,其實(shí)去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當(dāng)時(shí)的意思,做錯(cuò)了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補(bǔ)寄過來了,更正賬務(wù),這個(gè)更正發(fā)現(xiàn)少了進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么更正。其實(shí)完全沒有必要做第二張圖片分錄。
關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)沖紅的,2021年不了解這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,其實(shí)去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當(dāng)時(shí)的意思,做錯(cuò)了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補(bǔ)寄過來了,更正賬務(wù),這個(gè)更正發(fā)現(xiàn)少了進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么更正。其實(shí)完全沒有必要做第二張圖片分錄。
2022-09-16 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-16 12:34

紅沖發(fā)票不含稅金額做以前年度損益調(diào)整,用該把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)來沖減現(xiàn)在這張應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 12:47

能寫一下分錄嗎?

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 12:48

麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 13:43

1.第一步紅沖2021年6月99號憑證 2.第二步借:以前年度損益調(diào)整-27200.01 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-1631.99 貸:其他應(yīng)付款-28832 3.第三步2022.8月66#憑證刪除

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齊紅老師 解答 2022-09-16 13:43

希望能幫助到您,如滿意還請給予五星好評,謝謝您

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:30

發(fā)的那些就是和你說的一樣

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:31

就是這么做的

就是這么做的
就是這么做的
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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:32

你看看,但是少了進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:41

不是啊,您現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額借方是負(fù)數(shù),要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅-1631.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-1631.99

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 14:59

這樣稅對了

這樣稅對了
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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 15:01

轉(zhuǎn)出那步摘要這么寫對嗎?為什么我和這個(gè)月賬務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅做出來就少了1631.99元稅,但是這么做一步就對了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:09

摘要還是寫紅沖哪年哪月第幾號憑證吧

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快賬用戶2380 追問 2022-09-16 16:30

不明白為什么和這個(gè)月賬務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)少1631.99元這個(gè)稅額,單獨(dú)再做一筆后轉(zhuǎn)金額就平了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 16:59

轉(zhuǎn)出要一借一貸才行哦

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紅沖發(fā)票不含稅金額做以前年度損益調(diào)整,用該把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)來沖減現(xiàn)在這張應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅
2022-09-16
您好,您的操作流程是對的。 做賬思路是,把原來做賬的分錄沖出來,再做正確的分錄。
2022-01-14
同學(xué)你好 那你紅沖就可以了 然后再按照藍(lán)字發(fā)票來做
2022-04-08
您好,若跨年度,那您借應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
2023-01-04
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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