紅沖發(fā)票不含稅金額做以前年度損益調(diào)整,用該把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)來沖減現(xiàn)在這張應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來腦溢血已故了,財(cái)務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時(shí)也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金,金額有點(diǎn)大,我們當(dāng)時(shí)扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報(bào),需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎?
關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)沖紅的,2021年不了解這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)不明白怎么做的,沒收到紅字發(fā)票就用防偽稅控系統(tǒng)申請紅字申請單,做成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,其實(shí)去年對方開出紅字發(fā)票了,但是沒寄過來,沒弄明白當(dāng)時(shí)的意思,做錯(cuò)了現(xiàn)在對方把2021.6月份開的發(fā)票補(bǔ)寄過來了,更正賬務(wù),這個(gè)更正發(fā)現(xiàn)少了進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么更正。其實(shí)完全沒有必要做第二張圖片分錄。
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報(bào)個(gè)稅也不交養(yǎng)老保險(xiǎn),他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費(fèi)的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實(shí)我們確實(shí)用了工人,一個(gè)月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費(fèi)用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時(shí)沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個(gè)事情解決的話,就得做更證報(bào)表了,再更正補(bǔ)交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么樣對我們公司最好最合理呢?
,請問老師 1,員工工傷住院治療費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi),開個(gè)人抬頭發(fā)票 2,員工沒工傷的住院費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi),開個(gè)人抬頭發(fā)票 3,員工沒工傷買藥,開具公司抬頭的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票, 3種情況,交個(gè)稅嗎?可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年度工資薪金800萬和25年大概1100萬繳納殘保金有什么區(qū)別,2025年每月平均在職人員90人,24年度平均在職人員60人左右,謝謝老師
辦營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)需要帶什么材料都
發(fā)現(xiàn)小規(guī)模公司2024年第四季度企業(yè)所得稅利潤總額和匯算清繳利潤總額對不上,匯算清繳忘填營業(yè)外收入,調(diào)增了兩萬6,當(dāng)時(shí)交了11.65元,由于第四季度已經(jīng)不能更正就不改了,以目前的報(bào)表為準(zhǔn),現(xiàn)在想更正匯繳,把利潤總額填正確,但是把調(diào)增減少,交還是11.65元,就不知道會(huì)不會(huì)查我
制造水表的企業(yè)30多人,評上了高新技術(shù)企業(yè),但是后續(xù)為了繼續(xù)申報(bào)高新,研發(fā)的臺(tái)賬是沿用去年的,實(shí)際后續(xù)業(yè)沒有做研發(fā)估計(jì),成本管理混亂,問了公司沒有BOM表,從來不盤庫,5月份出入庫統(tǒng)計(jì)和材料入庫出庫表要了也沒有,該報(bào)送繳費(fèi)的表已經(jīng)完成了,接下來如何開展工作
甲公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下∶(1)1月4日,從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的公司債券,共支付價(jià)款655萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元)。另支付交易費(fèi)用7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元,已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將購入的乙公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)。(2)1月21日,甲公司存出投資款專戶收到債券價(jià)款中包含的應(yīng)收債券利息25萬元。(3)5月31日,甲公司持有乙公司債券的公允價(jià)值為645萬元。(4)6月28日,甲公司將持有的全部乙公司債券轉(zhuǎn)讓,取得價(jià)款共計(jì)676.2萬元,轉(zhuǎn)讓債券應(yīng)交的增值稅稅額為1.2萬元。根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1、根據(jù)資料(1),甲公司購入該交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額是()萬元。A625B637.5C655D6302.根據(jù)資料(1)和(2),下列各項(xiàng)中,1月21日
高新技術(shù)企業(yè)有哪些風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)
老師這個(gè)啥意思,能不能大白話說下增加流動(dòng)資產(chǎn)投資啥意思呢
4月發(fā)生業(yè)務(wù),沒開發(fā)票,沒收到錢,要不要做賬,怎么做
工商年報(bào)當(dāng)中的納稅總額指的是2024年銀行實(shí)繳包含個(gè)人所得稅的金額嗎
能寫一下分錄嗎?
麻煩老師了
1.第一步紅沖2021年6月99號憑證 2.第二步借:以前年度損益調(diào)整-27200.01 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-1631.99 貸:其他應(yīng)付款-28832 3.第三步2022.8月66#憑證刪除
希望能幫助到您,如滿意還請給予五星好評,謝謝您
發(fā)的那些就是和你說的一樣
就是這么做的
你看看,但是少了進(jìn)項(xiàng)稅額
不是啊,您現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額借方是負(fù)數(shù),要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅-1631.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-1631.99
這樣稅對了
轉(zhuǎn)出那步摘要這么寫對嗎?為什么我和這個(gè)月賬務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅做出來就少了1631.99元稅,但是這么做一步就對了
摘要還是寫紅沖哪年哪月第幾號憑證吧
不明白為什么和這個(gè)月賬務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)少1631.99元這個(gè)稅額,單獨(dú)再做一筆后轉(zhuǎn)金額就平了
轉(zhuǎn)出要一借一貸才行哦