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假如增值稅期末留抵稅額是5000元,那么在附加稅表格里當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額怎么計(jì)算?具體過(guò)程麻煩說(shuō)一下,謝謝你了

2022-09-16 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 11:47

你好 當(dāng)期新增0 如果你沒(méi)有留底,退稅增加的話,填寫零。

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快賬用戶4131 追問(wèn) 2022-09-16 11:49

這個(gè)有什么計(jì)算公式嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 11:50

這個(gè)檔期新增就是你這個(gè)月有增量留底退稅的 以后用于抵扣的這個(gè)金額,就是你當(dāng)月新增加上以前年度轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。

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快賬用戶4131 追問(wèn) 2022-09-16 11:52

你的意思是,這個(gè)新增金額是我向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的金額是嗎?

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快賬用戶4131 追問(wèn) 2022-09-16 11:53

當(dāng)月的申請(qǐng)退稅的金額

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齊紅老師 解答 2022-09-16 12:01

對(duì)的,是的,是這么做。

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你好 當(dāng)期新增0 如果你沒(méi)有留底,退稅增加的話,填寫零。
2022-09-16
這個(gè)是你單位之前有退增值稅,但是附加稅沒(méi)有退,附加稅留著以后可以抵扣你需要繳納的,所以在這里面剩余可抵扣的就是你以后可以抵扣附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
2024-03-15
你好,你看下你是不是有增量留底退稅。
2022-09-16
你好,優(yōu)惠部分抵減當(dāng)期稅額,這個(gè)是什么優(yōu)惠?
2023-11-24
你好 具體要看你的申報(bào)表是否填寫有誤,如果核查無(wú)誤還是不能解決問(wèn)題,可以撥打稅務(wù)熱線,客服會(huì)細(xì)致告知申報(bào)表填寫格式
2021-12-03
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