你好 當(dāng)期新增0 如果你沒(méi)有留底,退稅增加的話,填寫零。
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過(guò)稅500萬(wàn),中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬(wàn)元,這個(gè)相關(guān)政策上說(shuō)對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請(qǐng)了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說(shuō)現(xiàn)在報(bào)4月的,對(duì)應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
增值稅附加稅申報(bào)表主超里面的一般項(xiàng)目里面有一個(gè)上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個(gè)消除掉,我們一般項(xiàng)目現(xiàn)在沒(méi)發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項(xiàng)目!也就是說(shuō)我們公司沒(méi)有即征即退前,一般項(xiàng)目下面有個(gè)小尾巴進(jìn)賬稅沒(méi)有抵扣完!張把一般項(xiàng)目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
財(cái)稅2018 80號(hào)文:對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 若當(dāng)期應(yīng)納稅額小于退稅額,那么還可以后續(xù)扣減嗎。比例,本月應(yīng)納稅額50萬(wàn),本月退稅額80萬(wàn)元,因退稅額大于應(yīng)納稅額,所以本月不用繳納城建稅及教育費(fèi)附加,次月應(yīng)納稅額50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)次月計(jì)算城建稅及附加的計(jì)稅基礎(chǔ)是50萬(wàn)元還是20萬(wàn)元(50-(80-50))
你好,我想問(wèn)一下,公司是小型微利商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,本月要交增值稅2000多,附加稅那個(gè)表格里顯示不用交稅,這是為什么?按照政策不是要減半征收?另外表里顯示留抵退稅本期扣除額是增值稅稅額,這里怎么理解?謝謝你了
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬,紅字發(fā)票開(kāi)具多半是賬戶或金額有問(wèn)題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開(kāi),但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
這個(gè)有什么計(jì)算公式嗎?
這個(gè)檔期新增就是你這個(gè)月有增量留底退稅的 以后用于抵扣的這個(gè)金額,就是你當(dāng)月新增加上以前年度轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。
你的意思是,這個(gè)新增金額是我向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的金額是嗎?
當(dāng)月的申請(qǐng)退稅的金額
對(duì)的,是的,是這么做。