你好,同學(xué),是這樣的
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
請問老師公司租了個廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報就是零申報,但有個租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報不用管?
建筑勞務(wù)公司是2020年4月辦理的執(zhí)照,2021年1月辦理的稅務(wù)登記開通賬戶,然后2月開了一張勞務(wù)發(fā)票,合同是去年就完工了,工資是每個人按照去年6個月一次性發(fā)的工資,那能直接在2月做賬計提去年工資,一次性發(fā)放嗎?那申報個稅怎么申報?不申報行嗎?
請問,公司租個人挖機(jī)帶人,合同只規(guī)定了租金單價,每月結(jié)一次,代開建筑服務(wù)發(fā)票,申報印花稅是當(dāng)月就是建設(shè)工程合同來申報嗎
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報還是按發(fā)票一半金額申報?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報還是等發(fā)票過來了下個月再申報印花稅
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費(fèi)用30萬,利潤是負(fù)數(shù),但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進(jìn)項,今申報批號為1,現(xiàn)在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當(dāng)月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?
老師,中級會計有用嗎?今天一個小伙伴說,企業(yè)老板全看工作經(jīng)驗,跟你 有沒有證沒關(guān)系。初級也可以做財務(wù)總監(jiān),有中級找不到出納工作的有的是,感覺自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎
老師塑料筐生產(chǎn)出來,會有很多殘次品報廢了,還有拉給客戶退回的,這些在檸檬云進(jìn)銷存系統(tǒng)中怎么錄入,財務(wù)做賬又還怎么做賬
分公司申報殘保金,是按分公司實(shí)際的人數(shù)/工資總額填寫嗎?總公司是如何申報殘保金呢?分公司非獨(dú)立核算
老師,剛接的公司申報個稅出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么辦
比如8月收到10張發(fā)票,發(fā)票時間不一樣,現(xiàn)在申報印花,應(yīng)稅數(shù)量是填10,實(shí)際結(jié)算日期和金額欄可以不填嗎
同學(xué),以合同金額為準(zhǔn),同學(xué)
合同沒有確定金額,只確定了單價,然后結(jié)算一次,開一次票這樣,申報印花,是不是收到一次發(fā)票就申報一次
同學(xué),你們是按什么申報的,按次還 是按季
按次申報
那就是合同一次,申報一次
結(jié)算一次,申報一次嘛
實(shí)際結(jié)算日期和金額可以不填嘛
同學(xué),非星號可以不用填寫
好的,7月,8月的印花都沒有申報,就現(xiàn)在9月補(bǔ)申報嘛,沒有關(guān)系吧
你好,同學(xué),。是可以的