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麻煩老師解釋一下,有點不太明白

麻煩老師解釋一下,有點不太明白
2022-09-16 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-16 11:19

您好,就是未交增值稅減少,進項稅轉(zhuǎn)出增加,但是分錄不一定整理

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齊紅老師 解答 2022-09-16 11:19

您好,分錄不一定正確

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快賬用戶8569 追問 2022-09-16 11:20

那有進項稅額,可以抵減以前欠稅的分錄正確的應(yīng)該是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2022-09-16 11:26

您好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目。

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快賬用戶8569 追問 2022-09-16 11:29

好的,謝謝老師,消化一下

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齊紅老師 解答 2022-09-16 12:56

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,就是未交增值稅減少,進項稅轉(zhuǎn)出增加,但是分錄不一定整理
2022-09-16
同學(xué)你好 意思是折舊年限變更屬于會計估計變更,企業(yè)所做的會計政策變更是不正確的。不需要追溯調(diào)整。
2022-08-18
什么題呢 發(fā)出來看下
2020-08-07
你好。折舊的計算,時間本來40年 使用了4年4個月、2011.8.20-2016.1.1 所以是先÷40*使用時間
2020-12-28
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-04-10
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