你好,租金可以每月分攤做其他業(yè)務(wù)收入
老師好,我們是生產(chǎn)制造業(yè)。因廠房面積大,就轉(zhuǎn)租一部分給別的公司。租期為1.1日-12.31日。 租金是一年130800含稅,他1.10號已經(jīng)一次給齊了。我給他一次開了租金專票。 1.請問,我收到租金的分錄怎么做? 2.需要把租金收入按月分攤嗎?
9月發(fā)生停車場租賃,9月已開兩年租賃的發(fā)票給承租方,收到承租方部分租金,收款做,借銀行93600,貸預(yù)收93600,2年租金開票做借預(yù)收 143600 貸其他業(yè)務(wù)收入131743.11 應(yīng)交增值稅(銷項)11856.89;這樣做可以嗎?
老師,我們從房東手里租過來一層樓,然后其中一部分轉(zhuǎn)租給第三方,請問我們轉(zhuǎn)租的分錄如何處理,收入和支出分別如何做分錄?另外有必要把租斤分錄出來嘛?必須所有的房租我們一次性記賬了,然后轉(zhuǎn)租的收入只做其他業(yè)務(wù)收入,交的稅費做其他業(yè)務(wù)支出,但是轉(zhuǎn)租的租金不做成本,一次把所有租金做了成本了,轉(zhuǎn)租的部分不要做其他業(yè)務(wù)成本,可以嗎?
你好,老師!辦公大樓出租,承租方一次交一年的房租,租金已全額開發(fā)票,租金可以每月分攤做其他業(yè)務(wù)收入嗎
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當(dāng)月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
老師,您好!我想請問一下!我單位借出去的員工(已向借入方開具了勞務(wù)發(fā)票),我單位是做其他業(yè)務(wù)成本吧?工資需要從應(yīng)付職工薪酬過一下嗎?因為我單位要正常申報借出人員工資
老師您好,合同和結(jié)算單是不是要裝訂到憑證中
老師請問電子營業(yè)執(zhí)照添加辦稅人員的是一個手機號,可以讓管理人員直接換成同一個人的另外一個手機號嗎?
5題 法定盈余公積超過下年所需要的權(quán)益資金的部分就是可動用的未分配利潤嗎 這是一個公式嗎
@董孝彬老師,老師,我把購入半成品、成品按發(fā)票金額入賬了,審價后和甲方合同不好對,直接按甲方整體審價后的金額貸主營業(yè)務(wù)收入可以不?
初始活動可以舉個例子嗎,初始活動怎么進行賬務(wù)處理
嗯,謝謝老師,該吃飯了,不打擾了
就是這個利潤率的依據(jù),不能我隨口一說,那法院也不會理我,他肯定是走私了不少的,用他家人幾個賬號都給我還款了嘛,肯定就像公賬給我還款一樣,增加了成本,我就想找到利潤率就能推出準(zhǔn)確營業(yè)額,和他申報的肯定出入大
這個憑證是什么意思?
公司購買銀行1%的股份如何做賬