你看下你的基礎(chǔ)表,是否是小型微利企業(yè),選擇了是還是否?你們單位是分公司嗎?

請(qǐng)問(wèn)老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。現(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤(rùn)表里沒(méi)體現(xiàn),比如未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬(wàn),但是本年凈利潤(rùn)是7萬(wàn),中間相差的2萬(wàn)就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
老師好,以前的財(cái)務(wù)匯算清繳時(shí)調(diào)增時(shí)沒(méi)填稅法可扣除欄金額,,只填了賬載金額,導(dǎo)致調(diào)增80w的利潤(rùn)。我現(xiàn)在接手發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,我重新申報(bào)了,但是我調(diào)整后凈利變成虧損,為什么系統(tǒng)就不準(zhǔn)用所得稅優(yōu)惠表了呢?那我是不選那張表嗎?
我想問(wèn)一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒(méi)有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒(méi)做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫(xiě)50萬(wàn)元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn),之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫(xiě)了是100萬(wàn)元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫(xiě)50萬(wàn),只可以填寫(xiě)20萬(wàn),那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師上個(gè)月還正常報(bào)社保,這個(gè)月老板說(shuō)醫(yī)保局有個(gè)文件批不下來(lái),10月份交不上社保,老師有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
什么情況下轉(zhuǎn)贈(zèng)股本免企業(yè)所得稅,什么情況下交所得稅
老師,我公司公帳上的錢(qián),以什么方式轉(zhuǎn)到自己的私人卡能夠避免股東分紅?有什么方法?
公司租車(chē)法人員工車(chē),簽了租賃協(xié)議法人員工車(chē)修車(chē)費(fèi)用開(kāi)專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師,老板人個(gè)的款轉(zhuǎn)入公戶的錢(qián),當(dāng)時(shí)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)需要轉(zhuǎn)入的,現(xiàn)在公戶有錢(qián)了再轉(zhuǎn)到個(gè)人戶。有時(shí)間要求嗎。有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
您好老師,注銷(xiāo)公司的匯算清繳就是清稅申報(bào)那里嗎,然后是需要把賬上的科目清零之后再做這個(gè)是吧
核對(duì)征收的個(gè)體戶,額度一個(gè)月5萬(wàn),這個(gè)季度實(shí)際銷(xiāo)售收入40萬(wàn),要如何申報(bào)增值稅,個(gè)稅,所得稅
收不回來(lái)的賬,客戶不給,賬務(wù)如何處理?
老師!手冊(cè)核銷(xiāo)什么意思?
老師!什么是手冊(cè)核銷(xiāo)?


不需要交稅的,減免明細(xì)表填寫(xiě)零就可以了 需要選擇
已勾選小型微利企業(yè),不是分公司,我們是虧損,沒(méi)有交稅,前財(cái)務(wù)做成有利潤(rùn)也是因抵以前虧損,也是沒(méi)有交稅?,F(xiàn)在是我去更正申報(bào),變成虧損了,只是不允許填所得稅減免表了,是不是我不勾選這個(gè)表就可以了,我們是一般納稅人
你好減免表0保存就可以的
是0的啊,說(shuō)不允許填
就亮了顏色提示錯(cuò)誤,,又不能申報(bào)
打開(kāi)保存下就可以了
沒(méi)有保存,只有提交
你好 那就提交可以的
提示錯(cuò)誤,提交不了,我圈紅的地方
選錯(cuò)了 107040這個(gè)表格才對(duì)