300/1.13*13%?40/1.09*9%?15/1.06*6% 你好,按照這個(gè)來(lái)算的
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年9月:銷售貨物取得含稅收入300萬(wàn)元、提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬(wàn)元、提供倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)取得含稅收入15萬(wàn)元。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。
甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,本年5月取得交通運(yùn)輸收入100萬(wàn)元(不含增值稅),取得物流輔助服務(wù)收入80萬(wàn)元(不含增值稅)。要求:對(duì)甲運(yùn)輸公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2022 年 4 月:向乙公司銷售貨物取得含稅收入 300 萬(wàn)元,交給 A 運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用 1.5 萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅收入 40 萬(wàn)元、提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入 15 萬(wàn)元。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年四月向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬(wàn)元,交給a運(yùn)輸公司運(yùn)輸代墊運(yùn)輸費(fèi)用1.5萬(wàn)元,運(yùn)輸發(fā)票已轉(zhuǎn)交給你公司,另提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬(wàn)元,提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)區(qū)的含稅收入15萬(wàn)元,計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年4月:向CDE要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。收入40萬(wàn)元、提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入15萬(wàn)元。輸費(fèi)用1.5萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。另提供物流運(yùn)輸取得含稅
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?